你好 第一個(gè)分錄 看題干表述應(yīng)是寫錯(cuò)了 那個(gè)分錄 是購入工程物資的分錄 需要安裝 的固定資產(chǎn)是通過在建工程科目核算的。
請(qǐng)問一次需要安裝專用設(shè)備與需要安裝設(shè)備的區(qū)別在哪里啊? 為什么需要安裝專用設(shè)備借方計(jì)工程物資(用于修建固定資產(chǎn)所持有的材料) 而需要安裝設(shè)備借方計(jì)在建工程
我們購進(jìn)需要安裝的供電設(shè)備(變壓器),安裝材料和機(jī)器設(shè)備購進(jìn)時(shí)直接分別入固定資產(chǎn),沒有通過在建工程。請(qǐng)問我現(xiàn)在補(bǔ)提折舊可以以供電設(shè)備一起提嗎?(購進(jìn)次月未提折舊)
固定資產(chǎn)里面① 什么時(shí)候用在建工程②什么時(shí)候應(yīng)工程物資 ③需要安裝的設(shè)備為什么是工程物資
基礎(chǔ)課固定資產(chǎn)有道例題,購入需要安裝的設(shè)備用的是工程物資;但是真題課的時(shí)候 也是同樣購入安裝設(shè)備,就是記在建工程;怎么區(qū)分明明一樣的 都是購入,也沒寫自營
嘉利公司12月份發(fā)生下列固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買價(jià)150000元,增值稅稅額19500元,獲費(fèi)2500元,保險(xiǎn)費(fèi)1500元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備投入使用。(2)企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備一臺(tái),買價(jià)250000元,增值稅稅額32500元,運(yùn)雜費(fèi)等2000元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。(利用在建工程科目)(4)上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
老師這個(gè)是中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中教材的例題,應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧?主要是我們老師上課也講了這個(gè)例題他也沒說錯(cuò)耶[疑問][疑問][疑問],還是這真的是錯(cuò)誤嘛?
第一題里是說買一臺(tái)要安裝 的設(shè)置 設(shè)備是固定資產(chǎn) 需要安裝 通過在建工程科目核算的,。看一下固定資產(chǎn)那張里的分錄。
老師你看一下
你最后這個(gè)圖上是購入需要安裝的固定資產(chǎn)的分錄,通過在建工程科目核算的,這個(gè)是對(duì)的。