你好 (1)企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設備一臺,買價150000元,增值稅稅額19500元,獲費2500元,保險費1500元,全部款項已用銀行存款支付,設備投入使用。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設備一臺,買價250000元,增值稅稅額32500元,運雜費等2000元??铐椧延勉y行存款支付。(利用在建工程科目) 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (3)企業(yè)進行上述需要安裝設備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。(利用在建工程科目) 借:在建工程?,? 貸:原材料,銀行存款 (4)上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉(zhuǎn)工程成本。 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
老師你好求問! 資料:興達公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務: (1)企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。 (2)企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。 (3)企業(yè)對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。 (4)上述A設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。結轉(zhuǎn)工程成本。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
興達公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務:(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。(2)企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。(3)企業(yè)對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。(4)上述A設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用。結轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
興達公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務,一企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用轉(zhuǎn)接工程成本。
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產(chǎn)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務1.企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的甲設備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元??铐椡ㄟ^銀行存款支付。3.企業(yè)安裝乙設備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設備安裝完畢,交付使用。
大地股份公司(一般納稅人)2×18年2月份發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺,買價600000元,增值稅78000元,保險費500元,包裝及運雜費1300元,全部價款使用銀行存款支付,設備購回即投入使用。0(2)購入需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺買價和稅金共計904000元,增值稅稅率為13%,包裝及運雜費為1500元,全部款項通過銀行存款支付,設備購回即投入安裝。(3)上述設備安裝過程中,領用甲材料2000元(不考慮增值稅),用庫存現(xiàn)金支付安裝費1000元。(4)上述設備安裝完畢,達到預定可使用狀態(tài),并經(jīng)驗收合格交付使用。結轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦