您好 專票開(kāi)具多少就繳納多少增值稅 不會(huì)退回
我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有30萬(wàn)的額度免增值稅,那我開(kāi)了15萬(wàn)的普票,在稅務(wù)上代開(kāi)了12萬(wàn)的專票,開(kāi)的專票當(dāng)時(shí)就交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交了的稅要退不?
老師好,有個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)的問(wèn)題。我們?cè)鲋刀悓F贝_(kāi),一般代開(kāi)的時(shí)候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專票開(kāi)了不含稅50萬(wàn),普票開(kāi)了3萬(wàn)。那么報(bào)增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬(wàn),由于代開(kāi)本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
小規(guī)模,一個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)是免征增值稅,而一個(gè)季度內(nèi)普票開(kāi)了28萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)專票10萬(wàn),專票十萬(wàn)已經(jīng)交了增值稅,那這個(gè)普票28萬(wàn)還會(huì)不會(huì)免征增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人,如果這個(gè)季度普票沒(méi)有超30,額外又開(kāi)了15萬(wàn)的專票。我想問(wèn)那這個(gè)普票還免不免增值稅?
我們是小規(guī)納稅人這個(gè)季度開(kāi)了普票是15萬(wàn),專票是5萬(wàn),那樣我們這個(gè)季度交增值稅時(shí)不超過(guò)30萬(wàn)是不是只需要交5萬(wàn)專票的稅就可以了吧
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?