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老師 你好 我想請問一下 轉(zhuǎn)讓給我的交易性金融資產(chǎn)為什么我出售給別人是差額繳納增值稅呢? 別人轉(zhuǎn)讓給我我買的時候也交了增值稅進(jìn)項稅,那我賣的時候不應(yīng)該也是直接按售價繳納增值稅銷項稅再抵扣進(jìn)項稅嗎?

2019-11-07 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2019-11-07 10:17

你好,你賣的時候也是差價征稅

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你好,你賣的時候也是差價征稅
2019-11-07
你好,同學(xué),金融商品轉(zhuǎn)讓就是按照差額計稅的,這是國家政策規(guī)定的,金融商品轉(zhuǎn)讓按差額計稅,進(jìn)項是不允許抵扣的,金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理.金融商品實際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,則按應(yīng)納稅額借記"投資收益"等科目,貸記"應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目; 如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,借記"應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目,貸記"投資收益"等科目.交納增值稅時,應(yīng)借記"應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目,貸記"銀行存款"科目. 年末,本科目如有借方余額,則借記"投資收益"等科目,貸記"應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目. 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅"科目是金融商品轉(zhuǎn)讓特有的科目 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-15
您好,為什么進(jìn)項稅貸方負(fù)數(shù)?應(yīng)當(dāng)是借方正數(shù),您的進(jìn)項稅是否能區(qū)分簡易計稅?
2023-04-08
你好 這個是準(zhǔn)則規(guī)定的,相當(dāng)于需要過渡一下
2021-12-05
你好,需要先把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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