你好 借:預付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分攤時: 借:管理費用-房租 20000 貸:預付賬款 20000
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
對于短期房租,我11月預付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費用取消了,我是先: 借:應付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分攤時: 借:管理費用-房租 20000 貸:應付賬款 20000 這樣對嗎?
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
老師:我想問一下,企業(yè)付一年的房租費假設是6萬元。我在支付時 :借 :預付賬款60000 貸:銀行存款。每月分攤時,借:管理費用-房租費 5000 貸:預付賬款5000,這樣做分錄對嗎?
老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不是不對?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結轉增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
預付賬款一直掛著有問題嗎?
你好,先付款的時候計入預付,攤銷的時候沖預付,攤銷完就沖完了