
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
請問老師有個問題想問一下,我單位2021年個人所得稅申報表已經(jīng)申報了,并且已經(jīng)計入當期成本,只不過實發(fā)工資沒有發(fā)放,因為單位沒有錢支付,現(xiàn)在有個員工不愿意申報2021年匯兌清繳明細表,因為需要繳納個稅,專管員讓我去大廳更改申報,我已經(jīng)更改過來了,不過牽涉跨年度申報牽涉年報問題我想問賬務怎么處理牽涉利潤分配.以前年度損益調(diào)整還有應付職工薪酬,那賬務怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應付工資科目明細怎么做/,
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務期進行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認,而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
老師好,我們公司是進出口貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)因近期被稅務機關稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內(nèi)銷繳納增值稅(補報收入折算人民幣25000),第一季度原申報的收入為1995000元,在四月份申報時已繳納增值稅19500元,我現(xiàn)在更正第一季度申報表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補繳八百多增值稅,為什么補繳的部分是按3%計算的?不是減按1%嗎?如果按1%計算,補報的收入不是應該補繳250元增值稅嗎?
問老師幾個問題:1、公司的補貼收入我慢慢都確認營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實際利潤額將會有所變化,跟賬面上會有一個補貼收入的差額,這個問題怎么處理?2.確認補貼收入后,會影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會由虧損轉變?yōu)橛⑶也簧伲敲次铱梢詮浹a以前年度虧損,會計怎么處理賬務,要不要計提所得稅?申報所得稅季報上第9行要不要填彌補以前年度虧損?3.這個月的進項稅額比銷項稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認進去,那么,在勾選進項發(fā)票的時候怎么勾,勾的進項稅額比銷項稅額大,對嗎?然后,在申報增值稅時,用填寫式,把無票收入填進去,這樣就可以了吧?
文化墻用的材料,出售的底板,圖案噴印,開票寫什么
發(fā)票金額5000元,實際支付4800元,我們記賬費用是按哪個金額
企業(yè)中國銀行2020-2022年銀行流水沒記,現(xiàn)在想查一家客戶給我們付了多少錢,賬上可能有的沒記對,那去柜臺打印銀行流水,之后回來自己慢慢找客戶付的款就行嗎
文化墻的圖文設計開票,填現(xiàn)代服務*圖文設計可以嗎
老師,是不是25年1—10月納稅人次相加,然后加上11、12月工資表人數(shù)的合計數(shù)/12,小于等于30人,就不用交殘保金了啊
想請教一下老師公司社保首次稅務關聯(lián),因為公司地址名稱法人都變更了,稅務關聯(lián)不上,在人社服務平臺怎樣修改主題信息
法拍商業(yè)樓,現(xiàn)在過戶需要繳納哪些稅
文化墻用的底板,圖案噴印,開票時怎么寫項目名稱
老師你好,我們是商貿(mào)醫(yī)藥公司,從廠家進貨,但是包裝材料費用我們找人做,我們自己花錢。這個包材料費我怎么記賬
老師請問一下,我自己的房子是贈給自己子女,還是賣給子女,稅費更劃算