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老師好,我們公司是進出口貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)因近期被稅務(wù)機關(guān)稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內(nèi)銷繳納增值稅(補報收入折算人民幣25000),第一季度原申報的收入為1995000元,在四月份申報時已繳納增值稅19500元,我現(xiàn)在更正第一季度申報表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補繳八百多增值稅,為什么補繳的部分是按3%計算的?不是減按1%嗎?如果按1%計算,補報的收入不是應(yīng)該補繳250元增值稅嗎?

2024-09-11 07:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 07:13

你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面的

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快賬用戶7573 追問 2024-09-11 07:17

老師,我看到減免部分有寫金額是39999元,是稅務(wù)系統(tǒng)自動計稅的,不用手動填入的吧,不是只要把收入額填入進入申報表自動計稅稅額的嗎?我也不懂

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齊紅老師 解答 2024-09-11 07:17

需要自己核對 不對的就得自己修改

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快賬用戶7573 追問 2024-09-11 07:18

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-09-11 07:27

不用客氣,工作愉快。

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你是不是沒有填寫減免的2%? 減免的2%在主標應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面的
2024-09-11
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進行了年報調(diào)整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
學(xué)員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好你這個就是一個明細科目轉(zhuǎn)換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
2021-05-01
你好,應(yīng)當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過
2025-04-29
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