為啥要沖呢?你是虛假暫估?

老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調(diào)整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時候調(diào)整賬務(wù),對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,其實這筆暫估材料是不會來的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調(diào)整科目
去年計提一筆40多萬費用,在今年1月份沖紅了,借:以前年度損益調(diào)整40萬,貸:應(yīng)付賬款,利潤調(diào)增了40萬,這個所得稅是怎么申報的呢,是在做匯算清繳時補繳這部分所得稅嗎
去年暫估成本53萬,咱們票收不回來了,需要沖紅這53萬,是否是一下分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 負債表未分配利潤增加,本年利潤表無變化,也無需補繳去年暫估這部分所得稅是嗎
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個體戶開通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,剛注冊的公司,股東用專利做為注冊資本可以嗎?還有個人需要繳納多少稅?
老師,她又要開材料,又開人工,開兩行,這能開一小郭上邊嗎?其實這應(yīng)該開建筑服務(wù),但是他就要人工是人工,材料是材料。
老師 注冊資金是1萬,有個股東投資1500千進來,這要怎么處理啊?
問一下,有沒有說這種說法?員工在這家公司干的只有半個月,嗯,不到20天,員工的,關(guān)于公司社保這部分也該個人出嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè)二類醫(yī)療器械、但是之前會計是手工賬一直作為商貿(mào)公司核算,我們現(xiàn)在想上財務(wù)軟件,如果我想轉(zhuǎn)成生產(chǎn)型企業(yè)核算那應(yīng)該注意什么呢
老師你好,建筑企業(yè)有一個項目做完了,現(xiàn)在項目方通知要開發(fā)票,財務(wù)才知道有這個項目,發(fā)現(xiàn)是異地項目,之前沒有做跨區(qū)域涉稅報告,現(xiàn)在申請稅務(wù)有問題嗎?
老師,我現(xiàn)在在建賬,銀行存款是填期初余額就可以嗎?應(yīng)收賬款也是填期初嗎????負債應(yīng)付賬款這樣填感覺不對,求指導(dǎo)一下
我已經(jīng)對暫估的200萬交稅了,不沖的話,那不是一直掛在賬上的嗎?
真實的暫估不需要紅沖,以后取得發(fā)票沖,不能取得發(fā)票就那樣子了,因為是真實的業(yè)務(wù)