您好,如果是全員工都有的,計入勞保費(fèi)就可以

老師你好,我想咨詢下我們自己有酒的商標(biāo),但是沒有生產(chǎn)車間,需要找工廠來給我們生產(chǎn),這期間所發(fā)生的業(yè)務(wù)怎么做憑證,比如我們采購瓶冒采購回來,記賬是不是,借:原材料,貸:銀行存款,當(dāng)我們灌酒用了一部分的甁冒應(yīng)該怎么記賬,還有外協(xié)工廠給我們罐裝酒的加工費(fèi)怎么做
老師,你好,我公司是工業(yè)制造企業(yè),規(guī)模適中,設(shè)有各個生產(chǎn)車間,還有機(jī)修車間,研發(fā)部,行政人事部,廚房,品控部,倉庫,這些部門,想請問老師每個月的工資計提記入什么科目?
老師,我們是制造行業(yè),我們公司沒有研發(fā)部門,但是申請專利必須要有這一項,所以把車間部分人員工資做到研發(fā)支出的,這樣操作對于產(chǎn)品成本有什么影響
老師您好,我們是一家一般納稅人門窗制造廠,專門制作門和窗戶的,原材料都是采購的,也有專門的生產(chǎn)加工車間,玻璃也是采購的,有的時候?qū)Ψ叫枰覀兙桶巡AО惭b上在出售,老師,這種的我把一個月的賬做完后,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),我不知道該結(jié)轉(zhuǎn)那些科目,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩您說下,謝謝老師
你好!老師!我們公司有一個部門的賬務(wù)是不對外的,社保費(fèi)掛扣別的公司買5265一個月。這筆費(fèi)用每次是現(xiàn)金付給掛扣的公司。這個怎么錄憑證。然后5265社保費(fèi)用里有2265的部分是工人出的這部分又怎么錄憑證?
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計和本月合計一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報, 今年3季度申報了金額,想要改回0申報,目前公司小規(guī)模, 實際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫存后按實際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時候備案哪個呢
制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用