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老師好,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除要求是實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢

2023-05-06 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-06 13:28

你好,單位是籌建期嘛,籌建期的話,按照發(fā)生額的60%抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:28

如果不是籌建期的話,一分錢抵扣不了。

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:29

多久算籌建期呢,注冊(cè)成立一年以內(nèi)算嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:29

你好,不管多久,只要你是試生產(chǎn)試營業(yè)之前都算。

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:30

這個(gè)試生產(chǎn)試營業(yè)要怎么證明呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:31

單位是什么行業(yè)的同學(xué)啊?

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:31

新能源行業(yè)的,確切說是氫能源

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:36

你好,是銷售的嗎?那你們開始銷售了,就屬于結(jié)束籌建期

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:38

我們一直沒有收入,也能算結(jié)束籌建期嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:40

你們開始銷售了沒有,開始銷售了就是結(jié)束,沒有開始銷售就屬于這個(gè),你自己判斷一下可以吧,你有沒有銷售應(yīng)該你們自己清楚

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:46

是這樣的,我們這個(gè)公司名下建立了很多家子公司,但是所有的人員、宣傳、招待、差旅的費(fèi)用全部都放在我們這個(gè)公司的,原本領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這個(gè)公司的定位只是承擔(dān)這些費(fèi)用,具體業(yè)務(wù)都放在各個(gè)子公司的,所以這個(gè)公司就是只有費(fèi)用沒有收入,像這種情況我們?cè)趺磮?zhí)行招待費(fèi)的稅前扣除呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:47

你好,籌建期按照發(fā)生額的60%,但是你長期都是處在籌建期,這種有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 13:48

我們這公司是去年4月成立的,一直沒收入,那這樣的話今年我做匯算清繳的話按照實(shí)際發(fā)生額的60%扣除應(yīng)該沒啥風(fēng)險(xiǎn)吧

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齊紅老師 解答 2023-05-06 13:49

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2828 追問 2023-05-06 14:02

那能不能這么理解,公司如果長期這樣下去沒有收入?yún)s一直產(chǎn)生各種費(fèi)用的話,是有風(fēng)險(xiǎn)的?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:04

對(duì)的,是的,有風(fēng)險(xiǎn)的。

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你好,沒有收入就全額調(diào)整。招待費(fèi)。
2023-05-06
你好,單位是籌建期嘛,籌建期的話,按照發(fā)生額的60%抵扣所得稅。
2023-05-06
你好,銷售收入凈額4600萬元,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的0.5%=23萬 全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬元,發(fā)生額60%=30萬,所以按23萬扣除,不允許扣除的金額27萬
2020-07-15
你好是的,就是這樣子的。
2024-05-16
你好 實(shí)際發(fā)生額的60%=30萬,收入千分之5=23萬 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額=23萬,不允許扣除金額=50萬—23萬=27萬
2020-07-04
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