稅審報告需要重新修改

公司要申報高企,審計出具了審計報告,1、代申報高企的機構讓我按照審計報告修改2019年到2021年的企業(yè)所得稅年報,想問下要怎么修改?2、要有期間費用表體現(xiàn)研發(fā)費用是不是就是年報的時候要勾選期間費用那個表?
22年做的高新技術企業(yè),19年20年21年都做了研發(fā)費用專項審計報告,現(xiàn)在高新證書已經下來了,22年主要是稅務上研發(fā)費用加計扣除用,還需要做研發(fā)費用專項審計報告嗎?
請問22年做了審計報告,現(xiàn)在做23年的審計報告發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)對不上22年的期末數(shù)據(jù),因為22年出了報告之后,23年的時候修改了22年的賬,22年的審計報告要重新出嗎
如果年底的審計重分類,做成了會計分錄,已經出了審計報告,新的會計年度需要修改嗎?重分了的其他應付和其他應收
審計報告出具了跨期費用調整,企業(yè)的所得稅需要重新申報嗎
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產,達到預定使用狀態(tài)后,轉入固定資產,后續(xù)又發(fā)生了一些建設費用,也屬于固定資產的,應該怎么入賬
出報告的事務所說不用,這又是為什么?
研發(fā)費用有調整,若涉及報表數(shù)據(jù)變化,就要重新修改稅審報告。