同學(xué)你好,國高申請的,你們是否有中介代理幫你們?nèi)ヌ幚?,你們僅是配合提供數(shù)據(jù), 1、你把相關(guān)審計(jì)報(bào)告的主表的數(shù)據(jù)發(fā)給中介,讓對方看下需要補(bǔ)充多少稅,以及當(dāng)初雙方是如何溝通確認(rèn)的數(shù)據(jù), 2、研發(fā)費(fèi)用的,你還要補(bǔ)個(gè)研發(fā)臺(tái)帳,這個(gè)是按研發(fā)項(xiàng)目去劃分的,一般是收入3-5點(diǎn),
公司要申報(bào)高企,審計(jì)出具了審計(jì)報(bào)告,1、代申報(bào)高企的機(jī)構(gòu)讓我按照審計(jì)報(bào)告修改2019年到2021年的企業(yè)所得稅年報(bào),想問下要怎么修改?2、要有期間費(fèi)用表體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用是不是就是年報(bào)的時(shí)候要勾選期間費(fèi)用那個(gè)表?
公司準(zhǔn)備申報(bào)高企,中介機(jī)構(gòu)要我按照審計(jì)報(bào)告修改以前的企業(yè)所得稅年報(bào),怎么看審計(jì)報(bào)告的所得稅費(fèi)用?這是審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù),要看哪個(gè)?
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表,說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上,那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報(bào)沒有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤表沒有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤表沒有列明研究費(fèi)用,還沒有進(jìn)行利潤表年報(bào)。 老師我想問以上報(bào)表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費(fèi)用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費(fèi)用,年報(bào)利潤表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個(gè)季度都沒列明研究費(fèi)用,2024年年報(bào)還沒有申報(bào)。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個(gè)季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購貨物時(shí)價(jià)款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
有中介,但是中介讓我自己改企業(yè)年報(bào)
中介讓我自己確認(rèn)審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好,可以先按審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)去修改年報(bào),前提是是否涉及到補(bǔ)稅,是要改近三年的數(shù)據(jù), 這個(gè)你還是要和中介溝通,因?yàn)橛行?shù)據(jù)的比例,是有些要求的,
好的。老師修改以前的年報(bào)需要去到稅局改的嗎?還是電子稅務(wù)局上更正申報(bào)就可以了?