由購(gòu)買發(fā)起紅字信息確認(rèn)

老師好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,是要銷售方申請(qǐng)開(kāi)紅沖還是購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)紅沖呢?
老師,專票沖紅,是只能銷售方開(kāi)專票沖紅嗎?還是購(gòu)買方也能開(kāi)專票沖紅? 購(gòu)買方未抵扣,已抵扣都能開(kāi)專票沖紅嗎?
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購(gòu)買方怎么操作
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的專票,想紅沖的話,是購(gòu)買方填紅字,還是銷售方填紅字
您好 老師請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)發(fā)票需要紅沖部分金額 (有退貨),購(gòu)買方未抵扣 可以由銷售方申請(qǐng)紅沖部分金額嗎?
老師,我們公司員工去客戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試設(shè)備發(fā)生的差旅費(fèi),老板讓費(fèi)用算給客戶,但是我們跟客戶沒(méi)有合同,就上門服務(wù)下,這個(gè)我可以做份技術(shù)服務(wù)合同嗎
老師好,對(duì)方賣給我們的商品有質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方退了我們部分罰款,我們已經(jīng)銷售出去了 成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是 做 借 銀行 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,按次申報(bào)的印花稅,今天17號(hào)申報(bào)會(huì)遲嗎?平常都是15號(hào)前申報(bào)
染費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用
老師您好。我司是小型微利企業(yè),使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,5月有補(bǔ)繳2022—2024年印花稅16353.34元,是直接記當(dāng)期損益營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司出口退稅,報(bào)關(guān)單是B公司,但是客戶付款是A公司,客戶指定要求我們送到B公司。請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)影響退稅嗎
24—25年累計(jì)做了采購(gòu)原材料暫估500萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,如果這筆數(shù)不開(kāi)票騎。情況怎么紅沖,或者是沖掉應(yīng)收可以嗎?
開(kāi)的設(shè)備安裝與修理,修理的理寫(xiě)錯(cuò)了,這個(gè)發(fā)票能用嗎?
工傷報(bào)銷,其中醫(yī)療統(tǒng)籌支付的款要報(bào)銷給員工嗎
未報(bào)關(guān)樣品收匯出口,進(jìn)項(xiàng)有專票,請(qǐng)問(wèn)從進(jìn)到銷再到收匯,再到匯算清繳怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝


申報(bào)增值稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)就要轉(zhuǎn)出