你好,同學(xué) 直接沖回 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用
老師 財務(wù)報表上面的利潤總額是20萬 應(yīng)該交1000元的所得稅,在申報所得稅納稅申報表的時候彌補(bǔ)虧損了 不需要交稅,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補(bǔ)以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補(bǔ)虧損要賬面顯示嗎?
第一季度有點(diǎn)盈利,所以在做所得稅申報表時涉及有預(yù)繳所得稅款,但是以前年度有彌補(bǔ)虧損,所得稅申報表里面的可彌補(bǔ)虧損方框里為何填不了數(shù)據(jù)呢?需要怎么操作可以填寫彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)呢
請問老師,我一季度的財務(wù)報表有利潤,計提了所得稅,申報企業(yè)所得稅的時候彌補(bǔ)以前虧損,現(xiàn)在不交稅了,那我下個月做賬的時候,分錄應(yīng)該怎么寫,應(yīng)繳所得稅里面得數(shù)應(yīng)該咋填
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
報表里面的數(shù)字咋填
應(yīng)交所得稅金額減去這個數(shù)據(jù)