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老師您好,小規(guī)模季度不含稅銷售額31萬,其中開了普票25萬稅率是3%,開了專票6萬元稅率是3%,計(jì)算稅額到底是310000*1%=3100元,還是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元,增值稅到底需要繳納3100元,還是4300元呢?

2025-11-15 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-15 16:07

就是這樣子:是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元

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您好,對(duì)的,是這意思的
2024-01-03
你好!季度總金額沒有超過30萬元吧,申報(bào)主表發(fā)截圖過來
2023-04-06
第一個(gè),如果30萬是不含增值稅的增值稅是需要交3萬所得稅,根據(jù)你的利潤,如果是虧損的,不需要交。 第二個(gè),如果不是農(nóng)產(chǎn)品,是按照發(fā)票的3萬來抵扣增值稅。
2021-06-21
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-09-25
同學(xué),你好,普票不超三十萬,直接填寫主表第11行,專票填寫最上面的,代開專票那一欄和第一行。同時(shí)填寫減免明細(xì)表上半部分,把這個(gè)2%專票的稅率寫到本期發(fā)生額和抵扣額里。
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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