你好,他兩個沒有關(guān)系的,這個待認證是你沒有認證的發(fā)票,這個不會申報的,不會在你的增值稅申報表里面體現(xiàn),這個25是上一個月的應補稅款,你看一下出現(xiàn)第一個月復數(shù)的上一個月申報表你填寫的對嗎?
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥蟊砩媳荣~上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
甲公司為增值稅一般納稅人,存貨按實際成本進行日常核算,2020年12月初“應收賬款”科目借方余額800000元(各明細科目無貸方余額),“應收票據(jù)”科目借方余額300000元,“壞賬準備——應收賬款”科目貸方余額80000元。2020年12月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)10日,采用委托收款方式向乙公司銷售一批商品,發(fā)出的商品滿足收入確認條件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款為500000元,增值稅稅額為65000元;用銀行存款為乙公司墊付運費40000元,增值稅3600元,上述全部款項至月末尚未收到。(2)18日,購入一批原材料,取得并經(jīng)稅務機關(guān)認證的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270000元,增值稅稅額為35100元,材料驗收入庫,甲公司背書轉(zhuǎn)讓面值300000元,不帶息銀行承兌匯票結(jié)算購料款,不足部分以銀行存款補付。(3)25日,因丙公司破產(chǎn),應收丙公司賬款40000元不能收回,經(jīng)批準確認為壞賬并予以核銷。(4)31日,經(jīng)評估計算,甲公司“壞賬準備——應收賬款”科目應保持的貸方余額為102400元,則期末需計提的壞賬準備金額是多少?(5)12月31日甲公司資產(chǎn)負債表“應
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師,我們是酒店行業(yè)的,購買客房電視、空調(diào)遙控器的電池計入哪個會計科目的二級明細
老師,現(xiàn)在exw下報關(guān),要填雜費,這個怎么填???
租賃辦公廠地的租金房東不給開發(fā)票,這個房產(chǎn)稅是要哪一方交,不給開票要怎么辦
老師6月開的發(fā)票,7月已經(jīng)申報,但是金額錯了要退票,怎么操作阿,小規(guī)模。
公司送股份給員工管理怎么做分錄
樸老師,三級土地,和四級土地,城鎮(zhèn)土地使用稅稅率是多少
老師你好!我用自己的名字登記了營業(yè)執(zhí)照,想設置個稅的初始密碼,進入個人所得稅APP之后關(guān)聯(lián)信息只有我任職的企業(yè),信息,沒有我注冊公司的信息
你好,實習生不能繳社保嗎
樸老師進,我們租的村里的土地,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)租出去交什么稅啊
老師,公司購買辦公樓,如果取得專票的話,應該可以抵扣的哈?是怎么抵法?
經(jīng)核查申報上25欄上的數(shù)是在23年5月補繳納22年7月份的稅費
25欄這個是上一個月的應補稅款,它是自動取數(shù)的,你補交是怎么補的,是修改了申報表嗎?
如果是未繳,搞不懂為什么申報表上會顯示多繳
沒有改申報表,會計賬上是銀行劃扣的,
你好,25欄第一次出現(xiàn)負數(shù)的那一個月的申報表,你能截圖嗎?
估計是重復繳稅,如果重復繳稅,稅局系統(tǒng)為何會銀行劃扣?
不會的,這里一般是不會多交 大部分是你申報表填寫錯誤,你去看一下你之前的申報表里面。
很有可能你31欄多填寫了。
重復繳稅也地要稅局同意系統(tǒng) 才能交吧?
對的,是的,是這么做的。