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會計賬面上應交稅費科目有借方余額4900元(為待認證進項稅額),而增值稅申報表上第25檔期末多繳稅額顯示為-5200,這種情況需要調(diào)賬調(diào)到一致嗎?以哪個數(shù)為準?

2024-01-29 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 09:49

你好,他兩個沒有關(guān)系的,這個待認證是你沒有認證的發(fā)票,這個不會申報的,不會在你的增值稅申報表里面體現(xiàn),這個25是上一個月的應補稅款,你看一下出現(xiàn)第一個月復數(shù)的上一個月申報表你填寫的對嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 09:57

經(jīng)核查申報上25欄上的數(shù)是在23年5月補繳納22年7月份的稅費

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:58

25欄這個是上一個月的應補稅款,它是自動取數(shù)的,你補交是怎么補的,是修改了申報表嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 09:58

如果是未繳,搞不懂為什么申報表上會顯示多繳

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:00

沒有改申報表,會計賬上是銀行劃扣的,

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:02

你好,25欄第一次出現(xiàn)負數(shù)的那一個月的申報表,你能截圖嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:04

估計是重復繳稅,如果重復繳稅,稅局系統(tǒng)為何會銀行劃扣?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:06

不會的,這里一般是不會多交 大部分是你申報表填寫錯誤,你去看一下你之前的申報表里面。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:06

很有可能你31欄多填寫了。

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:06

重復繳稅也地要稅局同意系統(tǒng) 才能交吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:07

對的,是的,是這么做的。

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你好,他兩個沒有關(guān)系的,這個待認證是你沒有認證的發(fā)票,這個不會申報的,不會在你的增值稅申報表里面體現(xiàn),這個25是上一個月的應補稅款,你看一下出現(xiàn)第一個月復數(shù)的上一個月申報表你填寫的對嗎?
2024-01-29
您好!待認證不用體現(xiàn)在申報表上面的,所以二者不一致很正常的
2024-01-29
你好!先計入待處理財產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
待認證的吧 沒認證的發(fā)票 賬上多了還是少了
2023-06-25
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