你去一個月一個月比對,看是不是都是對上的,每個月申報表和這個賬上明細對下,看是不是對上,看啥情況

我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進項留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進項稅認證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報表,進項稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進項)10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
請董孝彬老師幫忙回答 使用權(quán)資產(chǎn)確認的遞延所得稅負債以及租賃負債確認的遞延所得稅資產(chǎn),我想問,1??這兩個將來是什么時候能轉(zhuǎn)回或者是要交給稅局?2??稅局認可的租金,會計是借:租賃負債-租賃付款額 貸:銀行存款,稅上當(dāng)年直接納稅調(diào)減,那這個租金要確認遞延所得稅嗎?要的話是確認哪個遞延呀?怎么去理解呢?
請問老師,運輸公司,購買車輛的折舊費,入到哪個科目
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
這個回單按照這個會計分錄怎么填
老師,受益人備案顯示已經(jīng)備案,還要填嗎
稅務(wù)注冊,變更,注銷的網(wǎng)站和需要準(zhǔn)備的資料有哪些,河南滎陽的
老師,如果公司有銀行貸款,我應(yīng)該放到這個表里的哪個科目?
老師 機器設(shè)備折舊是十年 那專用設(shè)備折舊多少年
發(fā)放上月工資時,扣的是上個月的個稅,應(yīng)該怎么做賬?
咨詢下:房地產(chǎn)企業(yè)同一項目,營改增前后,都有收入,進行土增清算,營改增后的收入按照不含增值稅金額作為轉(zhuǎn)讓收入。那營改增前按照全額收入?沒有學(xué)過營業(yè)稅,營業(yè)稅是不計入收入嗎?
上一年的申報表我也可以在增值稅申報系統(tǒng)上查到嗎
只能這樣子一個一個慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統(tǒng)申報一般是可以查,我要查詢歷史申報查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數(shù)據(jù)需要清0?
啥科目需要清0
資產(chǎn) 負債,都需要清0 這個
?那賬戶上有錢咋清0
有負債可以這個轉(zhuǎn)出去還債就可以清了
我查了查,然后現(xiàn)在我賬上比增值稅系統(tǒng)上認證的進項稅少5000多
可能是以前的會計,少做了一些進項稅,但是我們換過系統(tǒng),以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調(diào)一下這個賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進項稅加進去
借 以前年度損益調(diào)整,借進項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進項稅了嗎?
是比認證系統(tǒng)少,?不好意思看錯了, 借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
這個回復(fù)為準(zhǔn)這個借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
哦哦,是比認證系統(tǒng)少,這樣子我賬務(wù)上就會多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個對應(yīng)之前含稅做成本和費用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,