你去一個月一個月比對,看是不是都是對上的,每個月申報表和這個賬上明細對下,看是不是對上,看啥情況
我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進項留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進項稅認證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報表,進項稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進項稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進項)10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
老老師一般納稅人加稅點,比如不含稅售價1000加15個點的稅,那賣家要訂到到多少錢才不會虧
算數(shù)平均法,加權(quán)平均法,移動平均法,修正平均法, ?指數(shù)平滑法,幾何平均? ?這幾個什么平均,給整懵了,老師詳細解析一下
老師好,請問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對嗎?
商貿(mào)會計,只有十來個銷售,怎樣給銷售們算每個銷售的銷售利潤,因為銷售按提成
老板請客人吃了燒烤沒發(fā)票,沒收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?
請問老師,兩個自然人各投資50萬共100萬設(shè)立有限公司,公司虧損20萬,其中一人要退出,可否通過減資的方式退股?如果可以,是否把注冊資本減為50萬?那退給退股的那個人多少錢?50萬還是40萬?憑證如何做?謝謝老師
請問企業(yè),二手車轉(zhuǎn)讓給個人名下,這里,是否開票給自然人,需要勾起來嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
上一年的申報表我也可以在增值稅申報系統(tǒng)上查到嗎
只能這樣子一個一個慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統(tǒng)申報一般是可以查,我要查詢歷史申報查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數(shù)據(jù)需要清0?
啥科目需要清0
資產(chǎn) 負債,都需要清0 這個
?那賬戶上有錢咋清0
有負債可以這個轉(zhuǎn)出去還債就可以清了
我查了查,然后現(xiàn)在我賬上比增值稅系統(tǒng)上認證的進項稅少5000多
可能是以前的會計,少做了一些進項稅,但是我們換過系統(tǒng),以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調(diào)一下這個賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進項稅加進去
借 以前年度損益調(diào)整,借進項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進項稅了嗎?
是比認證系統(tǒng)少,?不好意思看錯了, 借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
這個回復(fù)為準(zhǔn)這個借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
哦哦,是比認證系統(tǒng)少,這樣子我賬務(wù)上就會多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個對應(yīng)之前含稅做成本和費用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,