?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

2019年的賬未做,之前只是申報了稅,未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在來從新做賬發(fā)現(xiàn)收入和增值稅申報金額不一致,有些POSS機刷卡收入未做進去,只做了有發(fā)票的銷售額,導(dǎo)致現(xiàn)在POSS機收入不知道怎樣處理,還有做完發(fā)現(xiàn)2019的虧損金額不一致,怎樣處理
我司是外貿(mào)出口企業(yè),有退稅的,因為19年年底有幾張報關(guān)單沒有來得及開票出去,導(dǎo)致在20年才開票出去,然后收入入在20年了,如果把這幾張報關(guān)單收入做在19年的話,賬務(wù)怎么處理??
公司是小微企業(yè),把以前未開票已經(jīng)申報的收入在這個月補上累計開出發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報表里在哪里填寫以前的未開票收入,才能與稅控盤里面的一致,又不多算收入呢?
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內(nèi)貿(mào)申報未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報關(guān)單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報未開票收入了,內(nèi)貿(mào)的,這個是不是更正7月申報,8月重新確認收入做退稅,謝謝
老師:想咨詢一下出口退稅,我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),貿(mào)易方式是一般貿(mào)易,但是有個情況我們報關(guān)有幾票是以貨樣廣告品方式出口的。在申報出口退稅這個貨樣廣告品會有異?,F(xiàn)象。想這樣的情況之前的話我沒有申報,直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。但是今年好多票,有沒有好的方法處理呢?
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
出口貿(mào)易企業(yè),以前年度申報的收入與報關(guān)單不一致,有部分以前申報了收入,現(xiàn)在才開票,這樣怎樣賬務(wù)處理?
老師好,小時工一個月間斷干活,幾次疊加應(yīng)得400元,怎么付款,是勞務(wù)報酬還是職工薪酬?怎么報個稅?
老師在電腦上如何打開文件
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票