久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司是小微企業(yè),把以前未開票已經(jīng)申報(bào)的收入在這個(gè)月補(bǔ)上累計(jì)開出發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里在哪里填寫以前的未開票收入,才能與稅控盤里面的一致,又不多算收入呢?

2021-10-20 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-20 20:03

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:05

小微企業(yè)(小規(guī)模)

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-20 20:07

你幾月做的無(wú)票收入,幾月開的發(fā)票,你季度超過45萬(wàn)了嗎

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:08

從1月到7月無(wú)票,8月開票13萬(wàn)

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:12

也就是說把1一7月份的同8月的收入一起開了,之前老板基本上不會(huì)開票給對(duì)方,但是我每個(gè)月都做了收入申報(bào)了,在8月才說有家公司要票,又一直賣給對(duì)方了貨,所以我要去沖之前申報(bào)了的收入

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-20 20:12

那你直接開票時(shí)候先減去無(wú)票收入余額報(bào)在10欄次去報(bào)免征

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:16

不對(duì),系統(tǒng)里不認(rèn)可

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-20 20:24

按季度報(bào),你分別說下你3季度開票多少,紅沖了多少無(wú)票收入

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 20:39

1一8月開票13萬(wàn)元,其中有1一6月未開已申報(bào)的收入是4.4萬(wàn)元

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-20 21:07

你好 ; 不是的 。 你現(xiàn)在是季報(bào) ; 現(xiàn)在你報(bào)3季度的; 你只需要給我說 你? 3季度 7-9月開了多少 發(fā)票出去 ; 紅沖了多少無(wú)票收入? ; 這樣才能判斷你3季度怎么報(bào);??

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-20 21:18

老板說9月份又開了8多的發(fā)票沒有給我,現(xiàn)在算7一9月開了21萬(wàn)多的發(fā)票,沖了1一6月的13萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)13萬(wàn)該填寫在申報(bào)表的哪一欄,8萬(wàn)的又填寫在哪里呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 09:01

你好 ;? ? ? 你開的是? 21多萬(wàn)普票? 的話 ; 紅沖的是無(wú)票收入13萬(wàn)。? 那么你就把這個(gè) 8萬(wàn)多填寫在10欄次去就行了。 免征 ; 如果比對(duì)有提示你 不對(duì) ; 你就忽略? ?直接報(bào)就行了。 因?yàn)槟阌袩o(wú)票收入紅沖 系統(tǒng)可能會(huì)提示你出錯(cuò)? ?

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-21 10:13

我這13萬(wàn)在第3季度是沒有做收入的,怎么沖紅呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 10:17

?你好 ;? ? ?你這個(gè)是? 之前月份已經(jīng)報(bào)了無(wú)票收入了報(bào)稅了?,F(xiàn)在只是賬上處理紅沖無(wú)票收入? ;申報(bào)用你開票金額 - 無(wú)票收入金額后的余額在 10欄次去報(bào)? ?

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-21 10:26

對(duì)方是早就付了款,我已經(jīng)在每個(gè)月做收入沖了預(yù)付款,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理紅沖13萬(wàn)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 10:29

?你好 ;? ? ? ? 原來你做無(wú)票收入的分錄 。 借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖? 沖這個(gè)13萬(wàn)? ?

頭像
快賬用戶2784 追問 2021-10-21 11:11

沒有懂了,我按照你說的紅沖借:應(yīng)收款一13萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)收入一13萬(wàn),不是全年少了13萬(wàn)收入,多了預(yù)付款嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-21 11:17

你好 ;? ?你 原來 季度的時(shí)候不是 先報(bào)了13萬(wàn)的稅費(fèi)嗎。? 已經(jīng)報(bào)稅過了。 現(xiàn)在 你 要先去紅沖13萬(wàn)無(wú)票收入; 在開票? ? ? ?(累計(jì)開票的21萬(wàn)里面不是包括了13萬(wàn) 嗎) ;怎么會(huì)少 ;? ? ??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-10-20
你好,對(duì),未開票申報(bào)里填寫負(fù)數(shù),開票填寫正數(shù)
2021-06-04
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會(huì)計(jì)口徑有差異這是。
2022-04-12
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報(bào)欄次,相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對(duì)應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對(duì)應(yīng)欄次 。
2025-05-06
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報(bào)不了的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去大廳。
2022-06-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×