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老師,23年1月份填了5萬服務費支出憑單,含22年11月收到B公司開來1萬服務費發(fā)票,12月收到A公司2萬服務費發(fā)票,23年2月支付的C公司2萬服務費未開票,上年的1萬,2萬發(fā)票已經(jīng)按管理費入賬,23年會計分錄怎么寫?多謝

2023-05-17 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 19:17

借其他應付款, 貸以前年度損益調(diào)整3萬, 借以前年度損益調(diào)整3萬,貸銀行 借管理費用、服務費,貸銀行存款2萬

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:22

22年的3萬發(fā)票已經(jīng)算在22年費用里了,匯算清繳時也算到22年里了,還有其他辦法嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:23

這個方法就是 你有發(fā)票,去年做的費用不需要納稅,調(diào)增可以抵扣。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:23

23年付的2萬還沒有收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:24

沒有發(fā)票,正常做賬就可以的,它屬于當月的費用嗎?屬于的話可以的。

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:24

票到了,你在紅沖再做發(fā)票的就行。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:30

如果不用這5萬的支出憑單,直接填一張2月份2萬的支出憑單,22年的3萬按報銷處理,這樣是不是可行?

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:33

3萬的報銷處理怎么處理啊,你寫一下。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:36

23年2月付C公司2萬,借預付賬款-C 2萬,貸銀行存款2萬,后期收到發(fā)票后借管理費2萬,貸預付賬款C 2萬

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:37

這個3萬直接沒有做處理了,是這個意思吧。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:40

上年3萬分錄是,借管理費1萬,2萬,貸 銀行存款1萬,2萬

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:41

上年的3萬在上年已經(jīng)銀行付了錢

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:43

紅沖用其他應付款來代替,別做銀行 上面那個分錄根本就沒有體現(xiàn)出來,你看我寫的那一個吧,我想上面寫的已經(jīng)體現(xiàn)出來了。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:49

上年的3萬是22年銀行付的,今年的2萬是23年付的,按照您其他應付款那個分錄的話,銀行賬就差了3萬

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齊紅老師 解答 2023-05-17 19:51

不差 你在看下 其他應付款最后沒有余額

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 19:59

確實不懂啊,明明22年的發(fā)票坐在22年費用里了,為什么到23年變成其他應付款了,還調(diào)成以前年度損益

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:02

跨年的損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整來做,就不應該用管理費用了。你紅沖因為錢沒有退回來,你做不了銀行放款,所以用一個我來科目代替。

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 20:06

這5萬元分別是3家公司的,不是一家,也要按您說的調(diào)嗎?再說開票方也是把3萬按22年收入報的稅

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:08

是是的 是這么做的

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快賬用戶5358 追問 2023-05-17 20:10

不理解,真不懂

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齊紅老師 解答 2023-05-17 20:15

你不理解的話,你就直接不用做了,發(fā)票收回來了之后,你把這個發(fā)票放到去年的憑證后面就可以。

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借其他應付款, 貸以前年度損益調(diào)整3萬, 借以前年度損益調(diào)整3萬,貸銀行 借管理費用、服務費,貸銀行存款2萬
2023-05-17
您好,可以,非常合理,平均分到月,利潤表不會波動很大
2025-02-12
同學,你好,把借管理費用-服務費貸預付賬款這筆做負數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
2023-01-13
你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
2024-12-02
你好,在2024年一月份做跨年的發(fā)票可以使用,不影響。
2023-12-11
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