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老師好,一個公司去年成本票不夠,多計提了100萬工資,那今年匯算清繳的時候做納稅調(diào)增,并且取得100萬的成本票,是不是就不用交這100萬對應(yīng)的企業(yè)所得稅了

2025-11-10 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-10 10:36

對的是的,你取得的成本票是去年的業(yè)務(wù)可以

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 10:37

那如果去年沒有暫估成本可以 不

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齊紅老師 解答 2025-11-10 10:41

可以的呀,你多幾計提了工資不是

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 10:49

我今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增,也沒有把工資發(fā)放完,趕在明年5月份之前把工資發(fā)完并申報個稅,會有風(fēng)險不,這個是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-11-10 10:51

你好,有風(fēng)險,你的工資會比對的。你應(yīng)該工資納稅調(diào)增,然后你收到的成本發(fā)票在納稅調(diào)減。

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 11:06

老師的意思是更正24年的匯算清繳嗎?我現(xiàn)在不做更正,趕在明年5月份之前把成本票取回來可以不

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:12

對的是的,不可以 2024年的應(yīng)該在2025年五月收到發(fā)票

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 11:15

還有別的好的辦法嗎,盡量少交點稅

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:24

現(xiàn)在趕緊開回來 工資調(diào)增 成本在調(diào)減

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 11:26

老師的意思是我那個方法可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:28

你那個不可以,你那個到的太晚 一旦你稅務(wù)局查賬的話,他會要求你調(diào)整的

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 11:30

那現(xiàn)在調(diào)增的時候是不是還要補(bǔ)交滯納金呢

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:35

對的是的,會有滯納金

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快賬用戶7954 追問 2025-11-10 11:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-10 11:53

不用客氣 工作愉快

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對的是的,你取得的成本票是去年的業(yè)務(wù)可以
2025-11-10
在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時,關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付,因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中,這800萬將被視為當(dāng)年的支出,并應(yīng)當(dāng)被正確地計入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報,而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
對的,是的,其他的不要填寫了。
2024-01-03
你好,納稅調(diào)減 實際金額稅收金額增加800萬。
2024-03-26
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,對于2022年未支付的800萬職工薪酬,由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理,因此在2023年的報表中,這800萬的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。 你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出,在相關(guān)成本或費(fèi)用項目中列報。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付,因此應(yīng)當(dāng)計入2023年的成本中。
2024-03-26
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