您好,這個(gè)金額不大你可以入當(dāng)年,金額大需要用以前年度損益調(diào)整

老師你好,我想提問一下,記賬費(fèi)用時(shí),什么時(shí)候上面的增值稅 入到 進(jìn)項(xiàng)稅額科目,什么時(shí)候可以入到待抵扣進(jìn)項(xiàng),什么又是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,我們8月份有個(gè)專票進(jìn)賬票,當(dāng)時(shí)沒有抵扣,可以放在9月份抵扣吧?或者我們什么時(shí)候繳稅什么時(shí)候在抵扣可以嗎?
我20年4月的票一直沒抵扣,21年5月份才抵扣,這個(gè)票啥時(shí)候入賬?
老師好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候做嗎?如果發(fā)票沒有取回來先入帳,票取回來以后再附在憑證后面可以嗎
請(qǐng)問老師,單位21年 22年 餐飲行業(yè)免稅期間 確認(rèn)成本的時(shí)候,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 (進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票為認(rèn)證抵扣,因此全額確認(rèn)成本的),23年的時(shí)候,根據(jù)21年收到的發(fā)票,認(rèn)證抵扣的時(shí)候,借 進(jìn)項(xiàng)稅 成本負(fù)數(shù) 貸 銀行存款。這樣做賬的可以吧
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


金額大,100多萬呢,怎么做憑證呢
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
申報(bào)所得稅的時(shí)候有影響不,怎么填
這個(gè)你只是調(diào)賬,不影響當(dāng)期的利潤(rùn),影響的是未分配
但是這100萬也是成本,如果入今年就是還能充當(dāng)成本,影響今年利潤(rùn)影響所得稅,如果只調(diào)整未分配利潤(rùn),是不是哪一年的成本都沒用上
你可以更正21年匯算清繳,但這種很容易查賬
哦哦意思是直接做賬沖減未分配利潤(rùn)就可以,這樣未分配利潤(rùn)是不是就和可彌補(bǔ)以前虧損金額不一致
這個(gè)不影響的,是調(diào)賬原因引起的
這個(gè)100萬,我如果直接用作今年的成本可以么,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒
不能的,稅務(wù)系統(tǒng)上面一下子就監(jiān)控到了
是因?yàn)槲业挚鄣?1年票稅局會(huì)監(jiān)控么,還是怎么發(fā)現(xiàn)
你當(dāng)年一下子多了100W的成本,當(dāng)年并沒有收到這個(gè)100W的發(fā)票
我們的進(jìn)項(xiàng)比較多,開的都是大額的,金額基本上都是,100萬出頭的
那當(dāng)年也可以入賬的