在手動(dòng)錄入后,自檢通過了,可以申報(bào)

老師,我想問下飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證問題 我們經(jīng)理出差飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)正常做了,但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是沒有這筆的,我想問下是不是我正常認(rèn)證就可以呀,不需要我額外操作什么吧?!然后我在申報(bào)稅的時(shí)候填在里面就行唄
你好 老師,請(qǐng)問一下,我七月開了出口發(fā)票,因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報(bào)不了,但是我們認(rèn)證了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報(bào)七月的增值稅,我們把對(duì)應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問老師,出口退稅什么時(shí)候在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入合適呢,是一收到打款就申報(bào),還是等出口的時(shí)候,或者是發(fā)票在通過認(rèn)證之后呢?
稅控盤認(rèn)證不通過,我要進(jìn)入電子稅務(wù)局退稅申報(bào),認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)沒有問題,開票軟件登陸也沒有問題,在今天之前我都是可以登陸的,就很奇怪為什么會(huì)說認(rèn)證不通過!老師
老師,我有個(gè)問題,就是出口退稅退不了了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,外銷票是開了的,然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話是有進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證抵扣了的3月認(rèn)證的,為什么稅款所屬期是2月份,那個(gè)做賬前面沒做上去,現(xiàn)在可以做到3月份嗎,怎么做呢,分錄怎么寫
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

