你好,可以做到3月份 轉(zhuǎn)內(nèi)銷你把發(fā)票開13%就可以
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字。現(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,在7月所屬期做出口進(jìn)項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍(lán)字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認(rèn)證進(jìn)項稅可以在8月所屬期認(rèn)證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍(lán)字)?
老師,23年5月公司有一票出口的報關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項稅?實際是銷售給國外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
老師,我有個問題,就是出口退稅退不了了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,外銷票是開了的,然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話是有進(jìn)項票認(rèn)證抵扣了的3月認(rèn)證的,為什么稅款所屬期是2月份,那個做賬前面沒做上去,現(xiàn)在可以做到3月份嗎,怎么做呢,分錄怎么寫
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
就是說外銷發(fā)票重新開 開成13%的是嗎
是的,需要從新開具,原來的免稅的沖紅
你怎么寫分錄
原來的 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅
提單上的50元雜費開票的時候要加進(jìn)去嗎
不需要的這個,雜費不是收入