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老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
老師你好,我1月申報的時候,印花稅重復(fù)申報了,但是交費(fèi)只交了一次,這個問題怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負(fù)數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務(wù)電話說反正不交稅,重復(fù)申報也沒關(guān)系,當(dāng)時就報了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報,要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
老師,房產(chǎn)稅怎樣計算
老師,25.1月份有2個單位應(yīng)收款金額互相換錯了,現(xiàn)在是要這張憑證全部沖紅嗎,還是可以就這2個單位沖下?
銀行承兌匯票到期前應(yīng)該怎么弄,到期后怎么弄
老師好!專項儲備在資產(chǎn)負(fù)債表里沒有的,往哪個里面歸置?。?/p>
小規(guī)模納稅人每月銷售額小于10萬季度小于30萬進(jìn)項專票要交稅嗎?
個人租車給公司,代開發(fā)票個人所得稅稅率多少,有沒有減免
老師去面試全盤會計一般面試都會問那些問題呢?
老師,請問智能化建筑工程施工系統(tǒng)開發(fā)入到哪個科目了
保安公司設(shè)立了一個項目的內(nèi)賬,這個項目交給私人老板打理,內(nèi)賬是私人老板在負(fù)責(zé),發(fā)票還是從保安公司開出去,交稅還是在保安公司,工資發(fā)放也是保安公司,社保只交了幾個人,有部分沒有交,收入款是打到保公司賬上,保安公司交了稅后按照開票金額和稅點提取的收入,剩余的歸小老板,包括工資資配,然后保安公司也代扣了個稅,保安公司這種操作合法嗎
企業(yè)所得稅預(yù)繳的意思是到年底才交錢嗎?



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您好,得去電子稅務(wù)局把22年8月那次申報給改過來,具體就是找到申報表附表二里填旅客運(yùn)輸服務(wù)的那一行,把重復(fù)的金額和稅額減掉,比如票面218元的票可抵扣稅額是218/(1%2B9%)*9%=18元,你得多交這18塊錢的稅,同時從22年9月開始每天還要交萬分之五的滯納金,改完申報后你公司賬上也得做一筆調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整18,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)18,這樣借貸金額就相等了。
直接從附表2轉(zhuǎn)回不行嗎?這個不涉及退稅,補(bǔ)稅
總共就30多塊錢
我們多抵了,這是要補(bǔ)稅嘛,不是退
就30多塊,附表二直接調(diào)了會不會有問題
去改報表太麻煩了,還涉及補(bǔ)稅
會有問題的,錯誤申報,要更正的,不管錢多少都是多抵了呀,