取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款

請問老師以前暫估成本的分錄是,借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應該怎么做
老師請問一下,我之前暫估成本,會計分錄,借:主營業(yè)務成本,暫估成本, 貸:應付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉換成收入,老師這個分錄怎么做。
之前年度有暫估款,借主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
郭老師,去年暫估了50萬,做的借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估,現(xiàn)在怎么沖減,現(xiàn)在有生產成本—直接人工費20要拿去沖
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內供應商。 乙方:中國境內賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務和賬務上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點的稅率確認收入是多少?
如果公司發(fā)了員工工資,個稅申報那里還需要添加員工信息嗎,還是發(fā)了工資員工信息都會出來 還有我手機用自然人登錄電子稅局的時候,為什么顯示先完成渠道認證,再進行人臉識別呢?
好老師,火車票計算抵扣這個重復申報了咋辦啊,就是22年3月填了一次,申報了,22年8月申報增值稅的時候又填了一次,這個重復的咋處理
老師,我上個月按含稅金額暫估的,這個月怎么調賬呀
老師,我上個月按含稅金額暫估的,這個月怎么調賬呀
老師,兩家公司一個單表,A公司支付電費,B公司分攤一半。請問B公司可以進項稅額抵扣嗎?
老師,請問一下公司老板買車,入戶是個人名字,不是公司名字,應該是不可以入公司的賬的吧?
總資產增長率為7%,負債增長率為9%,能求出來權益增長率么?
不要接我的
有什么誤會嗎?那個業(yè)務就是那樣處理的哈
之前那筆,直接,借主營業(yè)務成本科目,貸應付賬款—暫估
現(xiàn)在取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-暫估 ? ? 庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) ? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 這樣才是規(guī)范做賬哈