查補增值稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -印花稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -所得稅 借:應交稅費-增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -印花稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

以前年度交的增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都沒有計提直接支付的,怎樣處理呢?分錄怎么做?
以前年度增值稅及附加稅已支付,未計提,如何做會計分錄?
老師,補交以前年度的印花稅、增值稅、附加稅和所得稅怎么做
支付以前年度的增值稅所得稅以及印花稅分錄
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊