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以前年度增值稅及附加稅已支付,未計(jì)提,如何做會(huì)計(jì)分錄?

2024-06-06 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-06 15:58

一般納稅人的嗎?即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是增值稅的附加稅的。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-06-06 16:00

小規(guī)橫納稅人

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:00

小規(guī)模的第一個(gè)刪除就可以的。小規(guī)模的增值稅不用計(jì)提。

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-06-06 16:02

要通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目嗎?是以前年度的。

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:04

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-06-06 16:07

那么利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額能等于末

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:08

未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。你只要做了利潤(rùn)分配或者以前年度損益調(diào)整,都不相等了。2額正好是你做的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-06-06 16:10

那利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額能等于未分配利潤(rùn)的年初余額-期末余額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:11

不一定不一定相等的。

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快賬用戶8475 追問(wèn) 2024-06-06 16:24

以前年度調(diào)整在年報(bào)時(shí)要申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:26

這個(gè)附加稅的需要納稅調(diào)減。

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一般納稅人的嗎?即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是增值稅的附加稅的。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2024-06-06
?你好;? ? ? ? ? ?你之前補(bǔ)繳納是因?yàn)樯僮隽耸杖雴??? ?;? 你退回來(lái)是多繳納了金額嗎? ??
2022-06-17
你好; 這個(gè)是 收入? 你去年正常做了嗎?? 那你增值稅和附加稅沒(méi)有計(jì)提; 收入掛科目了嗎 ? 你什么準(zhǔn)則的??
2022-06-27
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 2、附加稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加, 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅, 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加, 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加。 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅, 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加, 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加, 貸:銀行存款。
2023-06-07
是一般納稅人的嗎? 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸,銀行存款。 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸,銀行還款。
2024-06-06
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