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以前年度交的增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都沒有計提直接支付的,怎樣處理呢?分錄怎么做?

2021-12-21 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-21 17:45

你好!通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行補提

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快賬用戶4658 追問 2021-12-21 17:59

那我以前年度所得稅用不用調(diào)整?用不用做分錄?用不用改以前年度所得稅報表?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 19:30

你好!不用改表,不用調(diào)整以前年度數(shù)據(jù)

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快賬用戶4658 追問 2021-12-21 19:40

如果是漏提的累計折舊呢?用不用調(diào)整以前年度報表?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 19:58

你好,實際工作中一般不補提折舊而是往后順延。

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快賬用戶4658 追問 2021-12-21 21:20

以前漏提的不管啦,接著按照分?jǐn)倎碛浗衲昙耙院蟮模?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 21:45

你好!是的,順延折舊年限就可以

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你好!通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行補提
2021-12-21
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2023-02-14
你好,學(xué)員,以前年度有計提嗎
2023-08-05
你好; 補計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? -應(yīng)交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-個稅/附加稅 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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