借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款

老師,一般納稅人實行簡易計稅,繳納增值稅的時候的分錄怎么寫?
16年計提印花稅分錄:借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。然后實際繳納的時候科目錄錯了,分錄是借:借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
實收資本應(yīng)繳納萬分之五減半征收印花稅嗎?實際工作中什么時候繳納?分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費一一印花稅,對不對呀?
年底轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(一般納稅人)—轉(zhuǎn)出未交增值稅(流動) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅(流動) 那實際繳稅時的分錄怎么寫
實際繳納的增值稅比計提的時候多。計提是應(yīng)交稅費-未交增值稅是100,實際繳納的時候是150,怎么做會計分錄?
2022年企業(yè)做了應(yīng)收賬款800,主營業(yè)務(wù)收入800,方面沒開票,今年回來了560,開了票,這個賬務(wù)怎么處理
你好老師,公司庫存材料可以直接賣給另一家公司嗎?
老師,你好,我知道銷售的含稅價格,個體工商戶,小規(guī)模,怎么知道金額和稅額
老師,個體戶繳稅時不超過200萬部分優(yōu)惠多少?
為什么有一個同事的累計減除費用一直不會變化,6月到現(xiàn)在一直是10000元,不會增加
請問外貿(mào)出口公司采購的貨物進(jìn)項發(fā)票是3個點的專票,是否能申請退稅?
新增人員的社保,開始繳費月份顯示的是2025—10,那申報十月工資的時候是不是需要填社保個人部分
100萬稅額,3年后滯納金是多少?
一般納稅人,收到進(jìn)項普票,普票備注收款銀行和銀行賬號與實際收款的賬號不一致,有什么問題嗎?收款戶名是同一個。
這個兩組分錄是寫到一張記賬憑證上嗎?
老師,那進(jìn)項抵扣了有分錄嗎
正常做進(jìn)項分錄即可
在結(jié)轉(zhuǎn)時候怎么做分錄呢
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
老師我們的賬一直都沒做這一步,可以嗎?我們先計提,然后繳納
沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,不影響的。是可以的