你好,這兩種方法都可以的: 第一種方法需要認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第二種方法需要在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),然后直接加稅合計(jì)做賬。

老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師,您好,我平時(shí)做賬都是把進(jìn)項(xiàng)先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時(shí)候把它給用了,而且忘記把6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)行里了,請(qǐng)問我7月的賬應(yīng)該怎么補(bǔ)救呀
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時(shí)做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對(duì)嗎?
老師,我們招待客戶,取得住宿發(fā)票專票,由于不得抵扣。我可以勾選系統(tǒng)直接選不抵扣勾選,然后做賬時(shí)按價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用嗎?還是需要先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???
老師,我想問一下,我們公司是拍賣公司,A個(gè)人委托我們拍賣球星卡,我們拍賣給C個(gè)人,但是C是個(gè)人只能代開增值稅普通發(fā)票,我們擁有商品的控制權(quán),這種情況確認(rèn)收入是需要我們確認(rèn)賣的全額確認(rèn)嗎?有沒有什么稅收優(yōu)惠政策呀?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
610畝地,205一畝,耕種防收,共計(jì)125050元,這個(gè)發(fā)票怎么開,,用合作社開這個(gè)發(fā)票免稅么?
老師,房企核減土地使用稅有時(shí)間規(guī)定嗎?
老師您好!我是非營利性養(yǎng)老院,使用政府的房屋,每年給政府交3萬租賃費(fèi)。我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
因還欠款把房屋部分分割給欠賬人,房屋測繪后房照分開,這個(gè)房屋測繪費(fèi)應(yīng)該記到管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目?
票沒來的,掛什么科目,為什么這么掛,一直沒理解這個(gè),謝謝老師解答
老師,小規(guī)模寵物店,會(huì)展服務(wù)*展覽費(fèi),計(jì)入成本還是費(fèi)用,隔2個(gè)月就有
老師 問下單位去年裝修時(shí)候給對(duì)方打款三萬,約定好裝修完現(xiàn)金返款5000元,當(dāng)時(shí)對(duì)公打款,對(duì)應(yīng)發(fā)票也開完了,今年這個(gè)月對(duì)方返回來現(xiàn)金5000元,我應(yīng)該怎樣入賬?
老師,您好,我想問下,企業(yè)自行研發(fā)的軟著可以作為無形資產(chǎn)完成實(shí)繳嗎,這整個(gè)流程是什么樣的呢?需要辦理相關(guān)的的手續(xù)嗎?


好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。