那個減免不交的增值稅直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

公司是小規(guī)模納稅人,但是之前同事做的賬做成一般納稅人的了,掛了應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,我現(xiàn)在怎么將這個科目沖平,不然一直掛著
補交去年小規(guī)模納稅人時少交的增值稅6000元,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 6000 貸銀行存款6000;現(xiàn)在變成一般納稅人,交增值稅時走:應(yīng)交稅費—未交增值稅,變更一般納稅人時科目應(yīng)交稅—費應(yīng)交增值稅科目無余額,補交稅款后出現(xiàn)借方余額,怎么能把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平,如何做賬務(wù)處理
我公司建筑公司,2022年才變更為一般納稅人,查2019年公司屬小規(guī)模納稅人時,前會計做有一筆賬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅56000 貸:銀行存款 56000 到目前為止,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅的借方余額還有這筆56000元,已經(jīng)過了幾年,這筆余額我該如何調(diào)平?
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目嗎?
公司為小規(guī)模納稅人時 有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅499 現(xiàn) 公司已轉(zhuǎn)為一般納稅人, 問:這筆增值稅是一直掛著‘應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,還是結(jié)轉(zhuǎn)成別的科目
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
是在小規(guī)模時期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了
以前沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn)了
意思就是說,在小規(guī)模期間當(dāng)月減免的增值稅就該在當(dāng)月轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是吧
那個是應(yīng)該在季末判斷,不交增值稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人第三季度減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 摘要這么寫對嗎
是的,就那樣處理就行