一般納稅人一般計(jì)稅 在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄銷售額20000/1.13
老師,請問我們是一般納稅人,2019年1月購進(jìn)了一臺二手車,沒有開專票就沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
老師 我們公司的車 做固資處理 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在把車子賣個(gè)個(gè)人 在二手車市場開的二手車交易發(fā)票 這種操作是否合規(guī)?我們還需要申報(bào)增值稅嗎?
我是一個(gè)二手車公司,進(jìn)行了買賣,但我沒有二手車發(fā)票,讓二手車交易市場幫忙開票,我應(yīng)該怎么做增值稅申報(bào),確認(rèn)收入
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請問申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無票收入,填在簡易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請問對嗎?
2016年公司在個(gè)人手上買了一臺車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項(xiàng)可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對方公司已注銷,未支付對方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,之前沒有抵扣,不是按3%減按2%嗎?
不符合要求2008年八月之前買來的才可以
那如果賣出去的2萬,如果對方是小規(guī)模,我給他開3%的普票,是不是就可以按優(yōu)惠后的1%
你銷售出去看你是一般納稅人還是小規(guī)模不看對方 ?銷售的稅率不都是看銷售方
是不是銷售固定資產(chǎn)不一樣,自己是一般納稅人就按13%,哪怕是銷售給個(gè)人也是13%
你好,是的對的 看購入的時(shí)間就行
謝謝老師
不用客氣,工作愉快