同學(xué)您好,銷(xiāo)售舊貨可能按3%減按2%簡(jiǎn)易納稅
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買(mǎi)了一倆皮卡車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車(chē)賣(mài)給二手車(chē)市場(chǎng),對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車(chē)統(tǒng)一開(kāi)票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?謝謝!!
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,2019年1月購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)二手車(chē),沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票就沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣(mài)出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯?duì)方公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)二手汽車(chē),當(dāng)時(shí)只有二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)大票入賬,現(xiàn)在對(duì)方公司交來(lái)13%的專(zhuān)用發(fā)票,我們是一般納稅人,應(yīng)該怎么做賬呢
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車(chē)賣(mài)給了公司,無(wú)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車(chē)賣(mài)給了別人,沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票,只有二手市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,賣(mài)價(jià)20000請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無(wú)票收入,填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄,需要把賣(mài)價(jià)按3%價(jià)稅分離后來(lái)填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?
2016年公司在個(gè)人手上買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車(chē)賣(mài)了出去金額20000,未開(kāi)專(zhuān)票和普票,只有二手車(chē)交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
我們公司收了保險(xiǎn)公司的返點(diǎn),開(kāi)了發(fā)票給保險(xiǎn)公司,我們公司做其他業(yè)務(wù)收入,相對(duì)應(yīng)的成本是什么?
有借必有貸是啥記賬原則 資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益?
老師附加稅是只要繳納增值稅就要交嗎嗎
我們公司有一個(gè)業(yè)務(wù)是跟A簽署的,每個(gè)月在A平臺(tái)的增值收入會(huì)出一個(gè)總賬單,然后現(xiàn)在跟一個(gè)流量公司C合作推廣項(xiàng)目M,通過(guò)C在A的平臺(tái)上的廣告位增加曝光率進(jìn)而提升我們公司在A平臺(tái)原有的業(yè)務(wù)收入。增加這個(gè)項(xiàng)目之后,A公司給我們的收入賬單是分成兩張的,一張是原有的增值收入賬單,一張是A為了扶持C推出的這個(gè)推廣項(xiàng)目M,所以會(huì)針對(duì)在C處投流的客戶去進(jìn)行一個(gè)流量補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼的金額跟我們的投流成本一樣,A會(huì)作為我們的一個(gè)另外的收入補(bǔ)貼回我們,所以他對(duì)賬單會(huì)出具兩個(gè),一個(gè)是原始合同計(jì)算方式下的增值服務(wù),一個(gè)是這個(gè)流量補(bǔ)貼的收入。 我們按照他給的這兩個(gè)賬單去確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)有什么審查風(fēng)險(xiǎn)
電商醫(yī)療器械的稅負(fù)率是多少老師小規(guī)模
老師小規(guī)模增值稅稅率是多少
老師小微企業(yè)企業(yè)所得稅率是多少
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅年終匯算清繳調(diào)減的金額需要次年做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,目前,如果員工的工資薪金是0還需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們目前有員工因?yàn)楹凸疽獬齽趧?dòng)合同的問(wèn)題,公司就沒(méi)有給員工收入,那這種情況還需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
二手車(chē)銷(xiāo)售未開(kāi)具專(zhuān)票或普票,僅有二手車(chē)交易發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)將銷(xiāo)售額20000元計(jì)入“未開(kāi)票收入”欄目,并按適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師,我這個(gè)可以按3%減按2%簡(jiǎn)易申報(bào)納稅哇?網(wǎng)上有說(shuō)08年之前購(gòu)入的車(chē)才可以按2%,我雖然是08年以后,但是又沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),如果按13%要交很多稅
這個(gè)主要看車(chē)的用途如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的 是可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅的
是用于日常經(jīng)營(yíng),銷(xiāo)售跑業(yè)務(wù)開(kāi)
這種就不能選擇優(yōu)惠,按一般銷(xiāo)售處理
按賣(mài)價(jià)20000/1.13申報(bào)無(wú)票收入金額,稅額就是20000/1.13?? 0.13嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
謝謝老師
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