同學(xué)您好,銷售舊貨可能按3%減按2%簡易納稅

老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時沒有認證抵扣,在2019年把這個車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報,我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
老師,請問我們是一般納稅人,2019年1月購進了一臺二手車,沒有開專票就沒有抵扣進項稅,8月賣出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報表
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯Ψ焦举徺I了一臺二手汽車,當(dāng)時只有二手車市場開的機動車大票入賬,現(xiàn)在對方公司交來13%的專用發(fā)票,我們是一般納稅人,應(yīng)該怎么做賬呢
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
2016年公司在個人手上買了一臺車,沒有抵扣進項,現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅應(yīng)該怎么申報呢?
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
二手車銷售未開具專票或普票,僅有二手車交易發(fā)票,申報增值稅時,應(yīng)將銷售額20000元計入“未開票收入”欄目,并按適用稅率計算應(yīng)納稅額。
老師,我這個可以按3%減按2%簡易申報納稅哇?網(wǎng)上有說08年之前購入的車才可以按2%,我雖然是08年以后,但是又沒有抵扣進項,如果按13%要交很多稅
這個主要看車的用途如用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的 是可以按簡易計稅的
是用于日常經(jīng)營,銷售跑業(yè)務(wù)開
這種就不能選擇優(yōu)惠,按一般銷售處理
按賣價20000/1.13申報無票收入金額,稅額就是20000/1.13?? 0.13嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
謝謝老師
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