借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅

你好,印花稅的計提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請問如果把那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅省略,對報表有什么影響嗎?對什么有影響呢
小規(guī)模納稅人2022年四季度計提的印花稅2023年申報時不需要繳納了,金額3200元,請問可不可以不調(diào)以前年度損益直接做:借:應(yīng)交稅費 /印花稅 借:稅金及附加(紅字)
請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細(xì)分錄呢?
老師,2024年1月份扣繳的2023年第四季度的印花稅,2023年不做分錄,2024年1月份借,稅金及附加120元,貸銀行存款20元,這樣做可以嗎
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
一般納稅人,企業(yè)經(jīng)營范圍里有金屬制品銷售,鋼筋開票屬于這個大類里面嗎?
10月的發(fā)票,外貿(mào)出口業(yè)務(wù),稅率應(yīng)該是0,開成了13%,產(chǎn)生了增值稅及附加,10月增值稅申報表可不可以按正確的0稅率申報免稅收入,不申報錯誤的發(fā)票,11月再紅沖
老師,一家公司用名下兩個銀行匯工資,做賬是不是有一個銀行的工資加上社保,另一個直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好老師,如果企業(yè)注銷,賬戶的應(yīng)付應(yīng)收有負(fù)數(shù)的需要調(diào)嗎
前幾年每年暫估部分,匯算清繳時都調(diào)整繳稅了,那賬里暫估的這部分怎么做分錄處理
鐵路電子客票退票費 53,分錄怎么做,3塊錢可以抵扣進(jìn)項嗎
公司給臨時工發(fā)工資(3000以下)可以直接用公賬轉(zhuǎn)個人卡吧?是需要替他們報個稅嗎,還是不用報
團(tuán)體險,員工工傷收到保險公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬,我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬,那要怎么做賬,主要還有進(jìn)項稅額!
老師,我們是建筑公司,對方給我們開的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?
去年的也是這樣調(diào)整嗎?
是的 ,去年的也是這樣調(diào)整
好的 謝謝!