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小規(guī)模納稅人2022年四季度計(jì)提的印花稅2023年申報(bào)時不需要繳納了,金額3200元,請問可不可以不調(diào)以前年度損益直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi) /印花稅 借:稅金及附加(紅字)

2023-04-06 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 17:10

嗯嗯,可以的,沒問題的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-04-06
您好,這個的話,貸方直接以后存款就行,12月沒有計(jì)提的話可以反結(jié)賬這個,最好別計(jì)入25年1月
2024-12-12
同學(xué)你好 1.雖然是直接繳納的,在做賬時還是要先計(jì)提,然后接著做繳納的分錄。以體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)。 2.印花稅不用計(jì)提,直接做繳納的分錄。 3.印花稅是計(jì)入稅金及附加科目。
2022-05-21
您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,貸:以前年度損益調(diào)整。
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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