嗯嗯,可以的,沒問題的
老師,我有3個問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
小規(guī)模納稅人2022年四季度計(jì)提的印花稅2023年申報(bào)時不需要繳納了,金額3200元,請問可不可以不調(diào)以前年度損益直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi) /印花稅 借:稅金及附加(紅字)
小規(guī)模納稅人2022年計(jì)提的管理費(fèi)用/安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的金額小于實(shí)際支付的安全經(jīng)費(fèi),2023年調(diào)整時可以將需要補(bǔ)提的8500元安全經(jīng)費(fèi)不調(diào)以前年度損益,直接記入2023年管理費(fèi)用/安全生產(chǎn)費(fèi)嗎
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師,請問老板問今年繳納了多少稅費(fèi)了?怎么計(jì)算呢。主要是印花稅。印花稅我是季報(bào)。沒有計(jì)提當(dāng)月繳稅。當(dāng)月直接計(jì)入稅金及附加-印花稅。但是去年4季度的印花稅是今年1月繳納記賬的呀。所以是不是不能算在今年。去回復(fù)領(lǐng)導(dǎo)呢。
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報(bào)什么的
這個月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?