您好,是的,這個(gè)計(jì)入無形資產(chǎn)里面

1.請(qǐng)問信息科技公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和建筑業(yè)的項(xiàng)目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個(gè)科目呢?請(qǐng)老師給準(zhǔn)確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購(gòu)的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費(fèi)可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
【例?多選題】(2017年)下列關(guān)于同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理表述中,正確的有(?。?。 A.合并方發(fā)生的評(píng)估咨詢費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益 B.與發(fā)行債務(wù)工具作為合并對(duì)價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入債務(wù)工具的初始確認(rèn)金額 C.與發(fā)行權(quán)益工具作為合并對(duì)價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益 D.合并成本與合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值之間的差額,應(yīng)計(jì)入其他綜合收益 老師這個(gè)題目答案是AB,但我對(duì)B有疑問感覺以前做過一個(gè)這題目,對(duì)于債務(wù)工具他的交易費(fèi)用應(yīng)該是計(jì)到應(yīng)付債券-利息調(diào)整中去,不應(yīng)該是應(yīng)付債券-面值中去。雖然 都是應(yīng)付債券下的二級(jí)科目,但是初始確認(rèn)金額應(yīng)該是指的面值 吧?感覺以前做過類似這個(gè)選項(xiàng)就是錯(cuò)的?
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營(yíng)范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng));貨物及技術(shù)進(jìn)出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動(dòng)防護(hù)用品、護(hù)理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。 現(xiàn)在有個(gè)產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購(gòu)合同分別為設(shè)計(jì)費(fèi),開模費(fèi)和電子標(biāo)簽。我們到時(shí)候也會(huì)收到這3項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那么,我們?cè)诤炗嗕N售合同的時(shí)候,也是分開3項(xiàng)簽訂的,開具銷項(xiàng)合同能否分別開具設(shè)計(jì)費(fèi),開模費(fèi)和電子產(chǎn)品3個(gè)類別嗎?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開具這塊的費(fèi)用,最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對(duì)我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對(duì)嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺(tái),對(duì)我們開靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國(guó)外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對(duì)方如果對(duì)我開靈活用工專票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國(guó)外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊?因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào),只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
國(guó)內(nèi)客戶A與國(guó)外公司B并未就產(chǎn)品及配送支付全額款項(xiàng)(因?yàn)殛P(guān)稅問題),其余款項(xiàng)他們打算由另一家公司支付。 所有費(fèi)用都由國(guó)外B貿(mào)易公司承擔(dān)了,而現(xiàn)在這家公司正遭受損失,因?yàn)樵擁?xiàng)目的款項(xiàng)并未全部到位。B貿(mào)易公司本可以接受這筆付款,但由于某些原因,A公司無法支付 目前幾個(gè)方案: 我們公司C可以開具發(fā)票并接受付款,同時(shí)B公司可以向我們開具發(fā)票。我們可以加上自己的利潤(rùn)(一定百分比),然后接受付款。這樣就會(huì)有支出和收入。 第二個(gè)方案,A公司可以向C的集裝箱或物流供應(yīng)商付款。以此抵消。 目前這兩個(gè)方案是否可行,如果可行,第一個(gè)方案應(yīng)開具什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票,涉及哪些稅,利潤(rùn)怎么添加 第二個(gè)方案需要什么協(xié)議進(jìn)行抵消 第一個(gè)方案如果我們公司收了錢,對(duì)外付美金需要什么,是否能夠付出,有什么風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬) 請(qǐng)問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個(gè)月銷售額是多少


按10年攤銷,需要繳納印花稅嗎?按什么稅目?
老師給看一下上面的問題
按技術(shù)合同來申報(bào)就可以
按幾年攤銷?
還有一張開的是信息系統(tǒng)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)入辦公費(fèi)就行吧?需要繳納印花稅嗎?
老師盡快給回復(fù)一下
信息系統(tǒng)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)入辦公費(fèi)就行,一般是攤10年,最短2年
這個(gè)不用交印花稅吧?
要的,也是技術(shù)合同來申報(bào)