你好,是的,就是同學(xué)說的這樣。 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師你好,我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對(duì)嗎?分錄正確嗎?
老師,上個(gè)月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款呢?
老師,我上月開了一張簡易計(jì)稅的發(fā)票,分錄是這樣寫的:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 我這個(gè)月要紅沖,分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師您好 請(qǐng)問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師,我上個(gè)月開的普通發(fā)票這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月原來做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月紅沖后要怎么做分錄
                老師,公司賬上未分配利潤有300萬,注銷需要交稅嗎?
老師,請(qǐng)問制造業(yè)用什么財(cái)務(wù)軟件好?
老師,招待費(fèi)可以抵扣嗎
請(qǐng)問:跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋,做不了。通過企業(yè)業(yè)務(wù)-特定主體登錄-跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶登錄,是空白的。這是什么原因?要怎么操作
董孝彬老師,你接著說吧,我男友公司不景氣,我借給他1萬,或者明天跟企業(yè)說,之前有個(gè)月份工資表沒有給我,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)數(shù)據(jù),如果涉及到個(gè)稅這塊,就用費(fèi)用發(fā)票沖賬吧!
老師,我們是一般納稅人,公司買的大型設(shè)備,40 萬左右,生產(chǎn)線上用的,設(shè)備款付一半,對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,但是設(shè)備已經(jīng)到廠使用了,我不能只做預(yù)付款了吧?咋處理呢?幫我寫個(gè)分錄吧老師!
老師我們之前信用等級(jí)為D級(jí),我們直接判D解除了,現(xiàn)在要調(diào)整信用等級(jí),我們應(yīng)該找專管員,還是去稅務(wù)大廳12366那?
開票對(duì)金額有限制嗎?
個(gè)體工商戶對(duì)個(gè)人能開票嗎?
公司給員工繳納社保醫(yī)保個(gè)人賬戶余額是0是怎么回事?

