你好,對的是的,是這么做的。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    1.請問下個(gè)人所得稅申報(bào)退稅的時(shí)候提示應(yīng)納所得稅額是要繳稅嗎? 2.提示應(yīng)補(bǔ)稅額是要補(bǔ)交嗎?超過400元
老師 34欄 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 就是這月要繳納的增值稅稅額是嗎
老師好,請問我這個(gè)月交的附加稅應(yīng)該是“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”
邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的 期末未繳稅額就是上個(gè)月應(yīng)交未交的稅款,當(dāng)月的稅款次月繳納,在當(dāng)月就是應(yīng)交未交,次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款,老師,這句話,期末未繳稅額是下個(gè)月要交的稅的?本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款這個(gè)是交的上月的期末未繳稅????
本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款,所屬期2023.12月,這個(gè)繳的是幾月份
                業(yè)務(wù)招待費(fèi)是以銷售(營業(yè))收入作為扣除基數(shù),企業(yè)可通過下設(shè)獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)的方式來提高費(fèi)用限額的扣除基數(shù)。將銷售部門設(shè)立成一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司,通過將產(chǎn)品銷售給銷售公司,再由銷售公司實(shí)現(xiàn)對外銷售,可以直接帶來成倍的銷售收入,費(fèi)用限額扣除的基數(shù)可獲得提高。但是利潤會增加嗎?會多交企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)一些小的設(shè)備配件怎么做賬?
請問下哈,項(xiàng)目上公司備用金掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人頭上的,支付工資往來都在上面,但是呢就是對方簽個(gè)報(bào)銷單,或者造表的時(shí)候直接處理,這樣可以么!少量的還是可以吧,不然這個(gè)賬也不知道怎么處理!
新公司法規(guī)定:5年內(nèi)要完成注冊資金實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有完成會怎樣呢?
9.1將房子對外投資視同出租,出租的房產(chǎn)稅納稅義務(wù)應(yīng)該是出租的次月開始計(jì)算,這里為什么從9月開始算,應(yīng)該從10月開始算吧?
4500勞務(wù)報(bào)酬要交多少個(gè)稅,公式是什么
手工賬登記總賬和明細(xì)賬時(shí),期初余額如果是0需要寫嗎,是不是要寫平然后在元那邊畫符號,還是直接不寫,請專業(yè)老師回答
我們在做減資,辦理過程中出現(xiàn)這個(gè)提示:按照新規(guī)冠省名注冊資金是可以500萬以下的,但一網(wǎng)通平臺暫時(shí)做不到優(yōu)化,這是什么意思?
個(gè)稅只申報(bào)法人一個(gè)人的200,選擇了扣除費(fèi)用5000,為啥還產(chǎn)生個(gè)稅了
工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計(jì)是根據(jù)銀行流水做賬的時(shí)候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款

