您好,一般是當月計提,次月繳納

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師 34欄 本期應補退稅額 就是這月要繳納的增值稅稅額是嗎
老師,增值稅申報表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
2023.12月增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ,本期應補(退)稅額622979.93元。這個是12月計提的嗎?1月份繳納嗎?
邏輯上應該看本期應補退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應交未交的稅款,當月的稅款次月繳納,在當月就是應交未交,次月繳納就可以了 本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款,老師,這句話,期末未繳稅額是下個月要交的稅的?本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅????
                請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
老師,能正面回答我的問題,還有個問題,12月份申報表,里面的32行期末未繳稅,本月計提,1月繳納,那么,有兩筆數(shù)都1月份扣???
本期本期應補退稅額就是需要繳納的稅款,所屬期2023.12月,12月計提,1月繳費?
所屬期12月,繳納是次年1月
為啥看本期本期應補退稅額,32行也要交的,怎么也沒交清?
您好,您要做哪個稅的申報?
增值稅申報表,31行本期繳納欠繳稅額搞不懂這個數(shù)字怎么來的,
第31行,就是本月的納稅申報結(jié)束前,未繳納稅費
自己算的,還是系統(tǒng)跳出來的
您好,是系統(tǒng)得出的數(shù)據(jù)