你好,對(duì)的,是這月要繳納的增值稅稅額

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    增值稅申報(bào)表第21欄本期預(yù)繳稅額1427.13元.是要交嗎?22欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是0
老師 34欄 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 就是這月要繳納的增值稅稅額是嗎
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎
一般納稅人增值稅申報(bào)表第32項(xiàng)期末未繳稅額和第34項(xiàng)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,這兩個(gè)數(shù)要一樣嗎
老師:增值稅申報(bào)表,34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”9950元。(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),需要做分錄嗎?怎么做?
                請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?


這月要交400多 為什么附加稅顯示0
你好,因?yàn)樵鲋刀惒煌ㄟ^稅金及附加科目核算的? 有增值稅并不代表稅金及附加就一定有數(shù)據(jù)的
是因?yàn)橛? 退了留底稅 不用交附加稅嗎
?退留底稅的 不用交附加稅