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老師我們這個月開出去了50萬的發(fā)票,進項是0,但是我們有一個3點購進的材料有55萬,像這樣的話怎么做賬,怎么繳增值稅,及附加稅,還有企業(yè)所得稅
老師您好!想請問你一下,建筑公司進項的材料,可不可以原封不動的開銷項出去,就是我們買了一批材料,后來一直沒用上,但剛好其它的公司需要,就原價轉(zhuǎn)賣,然后開銷項出去,這樣稅務(wù)那邊有沒有風(fēng)險,合同什么的都齊全
老師,在個人手上買的二手包包(沒有進項),然后又通過抖音這些平臺賣出去,(不開票),但是金額都很大,還進了公司的對公賬戶,客戶就是不想交稅,應(yīng)該怎么處理,請問二手這種有什么免稅政策之類的嘛,
我司加工企業(yè),進項只有電費,今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
老師好,我司是一家新辦木材加工行業(yè),目前的進項是在當?shù)亓謭鲋袠说纳綀隽帜?,簡單加工后賣出,進項是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,銷項稅率是9%,但是上月中標的木沒有全部用完,只售出三分之一,請問做賬是將所有進項都抵扣完產(chǎn)生留抵稅額還是按實際領(lǐng)用多少去抵扣進項然后就該部分進銷項差繳納增值稅?因為本月還是沒售完。
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
您好,自己種的木頭賣出去是免增值稅的,直接開免稅的普通發(fā)票就行,因為沒有進項稅可以抵扣,所以有沒有進項票不影響免稅;但如果是買別人的木頭再賣,那就不免稅了,得交稅,比如小規(guī)模納稅人就要按3%交稅,不過如果月銷售額不超過10萬或者季度不超過30萬(計算式:100000/3或300000/3)這部分也能免
開具專票呢可以免稅么
?您好,開具增值稅專用發(fā)票就不能免稅了,一旦開了專票,那部分銷售額就要正常計算繳納增值稅,不能再享受免稅政策