你好,在他手機(jī)個(gè)稅APP里面 再找專項(xiàng)附加扣除,然后填寫大病醫(yī)療。填寫了之后,扣繳義務(wù)人選擇匯算清繳自行申報(bào)
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報(bào)個(gè)稅也不交養(yǎng)老保險(xiǎn),他有退休的,請(qǐng)問這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個(gè)月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時(shí)沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個(gè)事情解決的話,就得做更證報(bào)表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么樣對(duì)我們公司最好最合理呢?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
員工(老板親戚,雙方約定無基本工資,工資按照業(yè)務(wù)提成)連續(xù)3個(gè)月都是0工資,系統(tǒng)提示是否離職,我做了離職處理。也就是24年2月該員工離職。后來5月員工按照業(yè)務(wù)提成,我重新更新該員工入職,做成了正常薪資1070元(沒有基本工資,只有業(yè)務(wù)提成,正常是不是做勞務(wù)報(bào)酬并按照800扣除納稅?)然后系統(tǒng)檢測(cè)到我公司有員工個(gè)稅未完全享受6萬扣除政策。因?yàn)槲姨顚懥?月入職,按照每月5000扣除,累計(jì)扣除按照入職月份累計(jì)。因?yàn)閭€(gè)稅操作錯(cuò)誤,這兩天頻繁的更正申報(bào),心好慌。針對(duì)以上的錯(cuò)誤操作,我該如何補(bǔ)救,請(qǐng)老師們指點(diǎn),感謝。
老師 請(qǐng)問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
老師好,我們有位員工申請(qǐng)困難補(bǔ)助,之前24年3月份申報(bào)的是困難補(bǔ)助免個(gè)稅,剛剛稅務(wù)局打電話過來說讓該位員工自行在大病醫(yī)療里申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除。不能免個(gè)稅,需要更正申報(bào)。這怎么操作???我3月份更正申報(bào)完后是不是后續(xù)年份都要更正????
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購(gòu)買原材料100噸,對(duì)方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?
這個(gè)只能匯算清繳的時(shí)候抵扣,預(yù)繳的時(shí)候抵扣不
我沒搞懂這件事,就是我們公司給她的是困難補(bǔ)助金,困難補(bǔ)助金不是免個(gè)稅的嗎?和大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除有什么關(guān)系呢?
這個(gè)是工傷賠償還是什么?
不是,該員工重病。我們公司為體現(xiàn)人文關(guān)懷給的困難補(bǔ)助金
救濟(jì)金是指各級(jí)人民政府民政部門支付給個(gè)人的生活困難補(bǔ)助費(fèi)? 你單位給的這個(gè)困難補(bǔ)助符合上面要求嗎?符合上面的才免個(gè)稅。
救濟(jì)金是指各級(jí)人民政府民政部門支付給個(gè)人的生活困難補(bǔ)助費(fèi)。(這個(gè)哪里看,有什么條款支持)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第四條第四項(xiàng)的規(guī)定,福利費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金免納個(gè)人所得稅。福利費(fèi)是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,從企業(yè)、事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)組織提留的福利費(fèi)或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支付給個(gè)人的生活補(bǔ)助費(fèi);救濟(jì)金是指各級(jí)人民政府民政部門支付給個(gè)人的生活困難補(bǔ)助費(fèi)
福利費(fèi)是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,從企業(yè)、事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)組織提留的福利費(fèi)或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支付給個(gè)人的生活補(bǔ)助費(fèi)
我們符合這個(gè)啊
國(guó)家的哪個(gè)規(guī)定,就像你們發(fā)放節(jié)日福利,這個(gè)是福利費(fèi),需要交個(gè)稅。
如果你們符合要求,那你可以跟稅務(wù)局說呀。你給他提供這個(gè)文件號(hào)就行了。
好的。明白了,我理解這個(gè)困難補(bǔ)助金免不免個(gè)稅和申請(qǐng)大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除這個(gè)兩者是沒有關(guān)系的吧?
沒有關(guān)系,這是兩回事。
老師 明白了
不用客氣,工作愉快。
那該員工如果要補(bǔ)個(gè)稅 我這部分做賬該怎么做呢?之前比如說當(dāng)時(shí)3月份繳納個(gè)稅只有7?,F(xiàn)在要多繳納200。那這差額193該怎么辦啊?
借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,銀行存款193, 這一部分是他再支付給你們嗎?還是下一個(gè)月從工資里扣除?
這樣做賬的話應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅不就有借方余額了嗎
你好,我問你的,你咋還沒回復(fù)呢?他是給你們錢還是從工資里扣除?。?
老師,我覺得應(yīng)該是從工資里扣除
那是不是下個(gè)月做工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅(包含了3月份需要補(bǔ)提的個(gè)稅) 貸:銀行存款 這樣就沒有余額了????
那下一個(gè)月發(fā)了工資,從工資里扣除不就平了?借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。