你好,實際你們單位是盈利的嗎?
一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢
請問老師2023年1月申報過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調(diào)賬了,利潤少了100元,請問我是需要更正申報4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時候按照正確的申報啊?
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報有誤,因為有改動過賬,那我在電子稅務(wù)局更正報表了,匯算清繳也按照正確報表申報了,不去更正季度報表有風(fēng)險嗎?
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是的,是盈利了,今年
怎么是今年盈利?今年還沒有申報企業(yè)所得稅是去年。
去年,去年。打錯了
那你就需要補稅,有滯納金。
稅款你早晚需要交,你即使預(yù)繳的時候不交,匯算清繳也得補滯納金更多。
我的意思是現(xiàn)在在電子稅局網(wǎng)站上面更正申報有稅款了,直接還是可以扣款的嗎?
可以的 可以直接繳納的