您好,要的,他要開發(fā)票過來的

老師,你好 ,我公司為其他公司提供工程技術(shù)咨詢服務(wù),別的公司開給我們的發(fā)票工程技術(shù)咨詢費,我做賬計入的是成本費用,這個發(fā)票還需要填寫報銷單嗎?還是老板直接簽字就可以?
勞務(wù)公司開安裝服務(wù)費,成本怎么弄?工人工資做成本嗎?需要成本發(fā)票嗎?需要申報個稅嗎?這人員太多了工資也是發(fā)給一個人,他自己再去發(fā)給其他人,這個是要發(fā)票嗎?還是公司給其他人發(fā)?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務(wù)的,開了票確認收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個月報了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應(yīng)該就是他們一行人吃飯住宿費這類的)
我們公司中了個標,然后90多萬技術(shù)服務(wù)費,然后呢 實際提供技術(shù)服務(wù)的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務(wù),目前需要給甲方開票,關(guān)于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務(wù)人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學校開具學宿費發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補貼,這部分要在學費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應(yīng)的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分攤
這是幾個點的發(fā)票啊,如果以工資是不是稅更低,勞務(wù)費工資還挺高的
勞務(wù)費匯算清繳也是并入工資的,只是前期交的多,后面會退的,開 一個點的發(fā)票