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老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了

2025-10-27 19:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 19:30

您好,當(dāng)這個(gè)錢是老板借給公司的,其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債科目填上這個(gè)金額就平了

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您好,當(dāng)這個(gè)錢是老板借給公司的,其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債科目填上這個(gè)金額就平了
2025-10-27
您好,建議您先去查下銀行存款余額是怎么產(chǎn)生的,如果無(wú)法查明,建議您將余額的貸方科目記到其他應(yīng)付款—老板,相當(dāng)于是老板和公司之間的往來(lái)。
2021-02-27
你需要去查看之前的賬務(wù),看是什么原因?qū)е碌牟黄?/div>
2024-06-03
同學(xué)你好 你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)操作
2021-03-15
你好;? ? 你盤點(diǎn)所有科目的余額 都盤點(diǎn) 錄入了嗎? 有差異金額是嗎??
2022-01-06
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