您好,當(dāng)這個(gè)錢是老板借給公司的,其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債科目填上這個(gè)金額就平了

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師 ,我中途建賬,只有個(gè)銀行余額,其它全沒(méi)有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是我的銀行余額對(duì)不起來(lái),怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目?
做了三年的賬,之前客戶一直沒(méi)給銀行,說(shuō)沒(méi)收入,叫我們做零申報(bào),所有費(fèi)用現(xiàn)金支付做賬,現(xiàn)在客戶說(shuō)有大額收入,需要做回銀行,那么這個(gè)起初數(shù)錄進(jìn)去,負(fù)債表會(huì)不平衡的,怎么處理
老師好 有家個(gè)體戶 之前沒(méi)有做賬 現(xiàn)在只能提供應(yīng)付賬款和上月工資金額 在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí) 為了試算平衡 應(yīng)付賬款和工資的合計(jì)金額 我應(yīng)該錄到哪里讓它平衡?是錄入所有者權(quán)益嗎?還是未分配利潤(rùn)的借方?
老師我剛接到的亂賬 前期數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確 我把期初余額錄入進(jìn)去了 借方輸入完了 貸方的資產(chǎn)跟負(fù)債和所有權(quán)權(quán)益不平衡 這個(gè)賬是亂的 現(xiàn)在我負(fù)債與所有者權(quán)益這個(gè)差異我應(yīng)該把它放到那個(gè)科目去 這樣才能保存?
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了

