您好,按賬上的金額來,稅務(wù)也不會來公司看合同的,一簽就是3年的話我們只交今年入賬的 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)

老師您好,請問下兩個問題,1.房租合同的印花稅可以不用每年交嗎?2.房租合同里沒有寫具體金額,只寫了每月租金和物業(yè)費,如果要交印花稅的話該怎么交
老師,請問印花稅是什么時候申報?。坑』ǘ惖慕痤~是怎么確定的?。抠忎N合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
老師,還有一個問題,比如我的房租合同租金1年3萬,一年簽一次合同,租金也是一年交一次,是不是要每年都要報印花稅,如果是3年簽一次合同,但是這3年的租金是分開一年交一次,印花稅要怎么申報呢?
請問一下老師,比如我公司租賃辦公室和打印機設(shè)備,合同是7月份簽的,但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月,那我交印花稅應(yīng)該是什么時候交呢
老師好,想問下,工作中印花稅在什么時候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬服務(wù)費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計分錄應(yīng)該沒年進行調(diào)整還是可以在24年的會計憑證上一筆調(diào)整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?