對于租賃合同的印花稅,通常是在合同簽訂時一次性繳納。所以你應在7月份簽訂合同時就完成印花稅的繳納。

我們公司是新辦的公司!公司的廠房和辦公室是租另外一個公司的!簽訂了房屋租賃合同,房租月租金2萬,租賃時長3年,合同生效日2022年3月31日,那么我們公司需要繳納印花稅嗎?如果需要交,到底什么時候交,到底交多少錢?怎么算的?
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在和客戶簽訂的租賃合同,合同簽訂日期是六月份,但租賃期限是10月1日起,來年的9月30日止,現(xiàn)在租金和管理費都只交了一部分,印花稅什么時候申報呢
您好老師,我們有兩筆租賃合同涉及印花稅,都是二季度簽的合同,本應該7月份做季度申報,但是租期里包含免租期,一個免租期6個月,10月1號開始收,一個要到25年8月份才開始收,請問今年7月份的印花稅如何報呢?
請問一下老師,比如我公司租賃辦公室和打印機設備,合同是7月份簽的,但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月,那我交印花稅應該是什么時候交呢
請問一下老師,比如我公司租賃辦公室和打印機設備,合同是7月份簽的,但是合同里租賃期限是2024年3月到2025年3月,但是走流程等等各種耽擱,合同我到我手上是9月份,那我是到哪個月份交印花稅啊
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
假如7月繳納印花稅,日期填寫3月至2025年3月,系統(tǒng)會不會識別我延期繳納交罰款滯納金啊
一般情況下,你在簽訂合同時一次性繳納印花稅,按合同總金額貼花,不會因為實際使用時間晚于簽訂時間而產生罰款或滯納金。但需確認當?shù)囟悇站值木唧w規(guī)定。