一、房租合同的印花稅,可以不用每年交,那就按季度進行申報繳納,也可以的。 二、需要按全部的租金收入進行繳納。
老師您好,請問下兩個問題,1.房租合同的印花稅可以不用每年交嗎?2.房租合同里沒有寫具體金額,只寫了每月租金和物業(yè)費,如果要交印花稅的話該怎么交
老師,請教一個問題,印花稅有沒有很好一些稅籌,比如有一份租賃合同一簽20年,中午別人退租了,后期交了印花稅沒得退,那我可不可以弄一份補充協(xié)議轉(zhuǎn)租給別人,租金與原合同金額不變的情況下,能不能就以原合同繼續(xù)延下去,不需要再補一次印花稅?
老師,我們公司日常會發(fā)生以下幾個科目的費用,除了房租有合同其他只有發(fā)票,沒有合同,我總分不清哪些要交印花稅1.辦公室房租2.辦公室水電費3.網(wǎng)絡(luò)費4.財務(wù)費用5.銷售傭金6.人力外包費7.物業(yè)費
老師,我們公司日常會發(fā)生以下幾個科目的費用,除了房租有合同其他只有發(fā)票,沒有合同,我總分不清哪些要交印花稅1.辦公室房租2.辦公室水電費3.網(wǎng)絡(luò)費4.財務(wù)費用5.銷售傭金6.人力外包費7.物業(yè)費
老師您好 請問一下 關(guān)于簽訂合同印花稅。比如第一種 只簽訂了 供應合同 沒有約定金額 只寫了 供應單價。這種要不要交印花稅 要交的話應該怎么交。如果是去年的沒有交沒有管 現(xiàn)在用不用管。第二種 比如簽了購銷合同約定了 金額 但實際要在未來 才有采購需求和事實、只是提前預付給對方貨款了、這種要不要交 什么時候交
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
老師,就是物業(yè)費和房租加一起的金額申報印花稅是嗎,那我可以等租期結(jié)束后一起交嗎?
這個是按你們稅種認定的要求進行繳納,是一起進行申報繳納。