是的,無票收入 = 季度總銷售額 32 萬 - 開票金額 8100 元 = 311900 元。需如實申報,留存收款記錄等佐證,按規(guī)定繳納稅款(如小規(guī)模超 30 萬需全額計稅)。

老師好 我們商貿(mào)公司是銷售粉煤灰小規(guī)模公司的,7-9月份的銀行流水上收入是56萬,支出也是幾十萬。開票出去是20幾萬,開進(jìn)來是32萬。我想問老師,銀行流水的收入56萬-32萬的余額沒有票怎么入賬?
老師好 看到繼續(xù)教育課程上一個問題 一般納稅人 2019.1月銷售貨物不含稅金額200萬元 其中一半開專票 一半開普票 問2019.1月的銷售稅額是32萬元 這個怎么算的
老師,員工生病去醫(yī)院治療,總費用是8100元,醫(yī)院給開了8100的發(fā)票,其中發(fā)票上注明了:社保報銷4100元,員工個人支付4000元。之后員工拿著發(fā)票到公司報銷了8100元。 那需要給該員工申報個稅嗎?申報金額是多少呢?
老師,員工生病去醫(yī)院治療,總費用是8100元,醫(yī)院給開了8100的發(fā)票,其中發(fā)票上注明了:社保報銷4100元,員工個人支付4000元。之后員工拿著發(fā)票到公司報銷了8100元。 相當(dāng)于全部費用8100,國家報銷了4100,公司報銷了4000,公司又額外給員工補貼4100元。那是不是需要給員工申報個稅?申報個稅的金額是公司額外給的補貼4100元嗎?
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
好的 ?謝謝老師?
滿意請給五星好評,謝謝
開票金額8100,顯示銷售額不含稅銷售額是8019.8 ? ,不含稅收入應(yīng)該是減去8100還是8019.8呢
不含稅收入就是不含稅銷售額哦
申報增值稅的時候提醒不通過
口誤。無票收入是要減去8100還是減去8019.8呢
提醒圖片
同學(xué)你好 減去不含稅收入
好的 ?謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師 ?修改了還是有這個提醒
8019.8填寫在開票欄 未開票收入填寫其他收入欄